lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Serrita

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8717 registros

Dados atualizados em: 21/04/2025 - 15:02:37
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/02/2025 421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
EMPENHADO 2.575,00
14/02/2025 420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.620,00
14/02/2025 420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.620,00
14/02/2025 420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.620,00
14/02/2025 420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.620,00
14/02/2025 420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.620,00
14/02/2025 419
A.C.C. MADEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 5.950,00
14/02/2025 419
A.C.C. MADEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 5.950,00
14/02/2025 419
A.C.C. MADEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 5.950,00
14/02/2025 405
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.100,00
14/02/2025 405
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.100,00
14/02/2025 395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
LIQUIDADO 4.815,20
14/02/2025 395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
LIQUIDADO 6.033,11
14/02/2025 395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
LIQUIDADO 4.815,20
14/02/2025 395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
LIQUIDADO 6.033,11
14/02/2025 373
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
PAGO 74,90
14/02/2025 373
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
PAGO 74,90
14/02/2025 372
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
PAGO 74,90
14/02/2025 372
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
PAGO 74,90
14/02/2025 371
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
PAGO 149,80
14/02/2025 371
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
PAGO 149,80
14/02/2025 370
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
PAGO 224,70
14/02/2025 370
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
PAGO 224,70
14/02/2025 369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
PAGO 1.149,80
14/02/2025 369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
PAGO 1.149,80
14/02/2025 343
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
PAGO 660,00
14/02/2025 341
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
PAGO 1.300,00
14/02/2025 341
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.300,00
14/02/2025 339
MARILENE BATISTA DE CARVALHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EMANUEL ALAN DE CARVALHO ARAUJO E ACOMPANHANTE MARILENE BATISTA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE [...]
PAGO 406,26
14/02/2025 338
JOAO HENRIQUE NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO E ACOMPANHANTE MARIA FRANCINEIDE SANTOS BARROS, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA À REC [...]
PAGO 744,72
14/02/2025 337
JOSE GOMES SOBRINHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSE GOMES SOBRINHO E ACOMPANHANTE LUCAS EMANOEL DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA À RECIFE-PE/R [...]
PAGO 604,00
14/02/2025 333
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA NO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPA [...]
PAGO 360,00
14/02/2025 333
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA NO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPA [...]
PAGO 360,00
14/02/2025 320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
LIQUIDADO 149,80
14/02/2025 319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
LIQUIDADO 299,60
14/02/2025 318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
LIQUIDADO 299,60
14/02/2025 315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
PAGO 381,10
14/02/2025 314
MARIA APARECIDA FIGUEREDO CRUZ
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA APARECIDA FIGUERÊDO CRUZ E ACOMPANHANTE ADRIANA FIGUEREDO CRUZ ALMEIDA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À R [...]
PAGO 300,00
14/02/2025 304
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR PUBLICO, ATRAVES DO BANCO DE PREÇOS, DURANTE O PERIO [...]
PAGO 12.300,00
14/02/2025 304
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR PUBLICO, ATRAVES DO BANCO DE PREÇOS, DURANTE O PERIO [...]
PAGO 12.300,00
14/02/2025 286
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMEN [...]
LIQUIDADO 760,81
14/02/2025 284
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
LIQUIDADO 567,75
14/02/2025 276
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
PAGO 950,00
14/02/2025 276
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
PAGO 950,00
14/02/2025 275
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2024.
PAGO 980,00
14/02/2025 275
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2024.
PAGO 980,00
14/02/2025 274
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2024.
PAGO 980,00
14/02/2025 274
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2024.
PAGO 980,00
14/02/2025 273
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024.
PAGO 745,34
14/02/2025 273
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024.
PAGO 745,34
14/02/2025 271
ANTONIA INOCENCIA DE JESUS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA INOCENCIA DE JESUS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPR [...]
PAGO 161,20
14/02/2025 270
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 4º TERMO [...]
PAGO 8.833,60
14/02/2025 270
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 4º TERMO [...]
PAGO 8.833,60
14/02/2025 270
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/ [...]
PAGO 161,20
14/02/2025 241
A M DOS SANTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
LIQUIDADO 2.896,90
14/02/2025 233
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO DE CORTE ECOINOX E ELETRODO DS, PARA COBERTURA DO LOCAL ONDE FICAM OS ÔNIBUS ESCOLARES.
PAGO 750,00
14/02/2025 233
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO DE CORTE ECOINOX E ELETRODO DS, PARA COBERTURA DO LOCAL ONDE FICAM OS ÔNIBUS ESCOLARES.
LIQUIDADO 750,00
14/02/2025 229
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE BRUNO LEONARDO CRUZ ANGELIM, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
PAGO 519,12
14/02/2025 227
C M SILVA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
PAGO 3.001,30
14/02/2025 223
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 10.000,00

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