| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        803 
                                                        MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        802 
                                                        MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        419,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        801 
                                                        MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        330,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        800 
                                                        ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        158.615,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        80 
                                                        PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        208,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        799 
                                                        MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A EQUIPE DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.745,52 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        798 
                                                        PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        36.336,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        797 
                                                        PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.663,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        796 
                                                        AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        460,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        795 
                                                        MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA CERCADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        11.475,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        794 
                                                        ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS NEW HOLAND RG 140B E CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.120,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        793 
                                                        ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.116,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        792 
                                                        ANTONIO GEOVANE LOPES - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM COURO PARA INDUMENTÁRIA DO VAQUEIRO (PERNEIRA E GIBÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES, DURANTE A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        12.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        48 
                                                        WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.019,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        41 
                                                        EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        36.240,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        41 
                                                        EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        36.240,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        372 
                                                        116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.213,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        372 
                                                        116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.213,84 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        337 
                                                        KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        540,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        336 
                                                        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        6.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        335 
                                                        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        334 
                                                        FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        333 
                                                        FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        7.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        332 
                                                        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        331 
                                                        CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        330 
                                                        CADASTRO ÚNICO -  EFETIVOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        10.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        329 
                                                        FP: SCFV EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        15.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        328 
                                                        FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        30.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        327 
                                                        FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        30.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        326 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        30.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        325 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        324 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        323 
                                                        CRAS VOLANTE CONTRATO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        15.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        322 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        924,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        321 
                                                        KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        540,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        320 
                                                        TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARILIA MONTEIRO DE SOUSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        65,48 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        319 
                                                        DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETÁRIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        430,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        318 
                                                        BD INFORMATICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TIPO: NOTEBOOK 8GB RAM. SSD 512GB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.058,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        317 
                                                        DEUSDETE LOPES BEM
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA EDILENEDE SÁ BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA GALDINO DAMASO, Nº5 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        316 
                                                        JOÃO ANGELO NETO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MIRTILYANE DA SILVA FERREIRA, LOCALIZADA NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        315 
                                                        MIRIAM ALVES FERREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª PEDRO LÚCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        314 
                                                        FRANCISCO ADEMIR FERREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA EDILEUZA DE SÁ, LOCALIZADA NA AVENIDA ROGÉRIO CANEJO, Nº118, [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        313 
                                                        JOÃO ANGELO NETO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA MARIA MAIA SAMAPAIO, Nº75, RE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        312 
                                                        MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        68,27 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        311 
                                                        MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        173,32 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        310 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        64,61 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        309 
                                                        HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM TELAS DE TABLETS, COM FORNECIMENTO DE PELÍCULAS PROTETORAS E CAPAS COMPATÍVEIS, DESTINADOS À PRESERVAÇÃO DOS EQ [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        420,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        308 
                                                        COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        172,58 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        307 
                                                        CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART 56 - INCISO III.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        158,61 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        306 
                                                        MARIA LUCILENE BARBOSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART 56 - INCISO III.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        60,43 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        305 
                                                        CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART 56 - INCISO III.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        165,77 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        304 
                                                        VMLX ELETRONICOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        581,45 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        304 
                                                        JOSE WILDES MARTINS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE CONSUMO (TIPO: BOMBOM SONHO DE VALSA) PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        540,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        303 
                                                        AINOÃ GABRIELA GOMES
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "MULTIRÃO DE AÇÕES: MÊS DAS MULHERES", REALIZADO NO DIA 24/03, VOLTADO PARA AS USUÁRIAS DO CREA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        380,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        302 
                                                        FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO) DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.260,56 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        302 
                                                        FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO) DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.566,94 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        302 
                                                        MARIA LUCILENE BARBOSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART 56 - INCISO III.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        60,43 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        301 
                                                        FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/202 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.297,33 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        301 
                                                        FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/202 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5,98 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2025 | 
                                                        301 
                                                        FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/202 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.770,84 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         |