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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3792 registros
Dados atualizados em: 06/09/2025 - 15:06:20
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/02/2025 EMPENHO: 195
05.375.249/0001-03
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRA [...]
20.600,00
26/02/2025 EMPENHO: 269
008.XXX.XXX-99
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
161,20
26/02/2025 EMPENHO: 283
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
25.000,45
26/02/2025 EMPENHO: 487
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
3.082,50
26/02/2025 EMPENHO: 487
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
3.082,50
26/02/2025 EMPENHO: 126
31.069.076/0001-05
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA – TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
97.653,57
26/02/2025 EMPENHO: 483
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
410,00
26/02/2025 EMPENHO: 484
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
410,00
26/02/2025 EMPENHO: 483
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
410,00
26/02/2025 EMPENHO: 484
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
410,00
26/02/2025 EMPENHO: 491
086.XXX.XXX-80
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.060,00
26/02/2025 EMPENHO: 491
086.XXX.XXX-80
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.060,00
25/02/2025 EMPENHO: 251
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
13.900,00
25/02/2025 EMPENHO: 315
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
81,00
25/02/2025 EMPENHO: 315
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
81,00
25/02/2025 EMPENHO: 53
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
69,00
25/02/2025 EMPENHO: 53
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
69,00
25/02/2025 EMPENHO: 254
27.562.319/0002-48
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO DO VEÍCULO DE PLACA SOK-8J10, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICI [...]
400,00
25/02/2025 EMPENHO: 255
17.770.697/0001-82
CICERO ANSELMO DA COSTA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SELENOIDES E SERVIÇO BICOS DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
1.750,00
25/02/2025 EMPENHO: 249
49.967.066/0001-44
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA EPSON T544), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
518,40
25/02/2025 EMPENHO: 82
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
935,74
25/02/2025 EMPENHO: 82
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
1.064,53
25/02/2025 EMPENHO: 83
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
2.660,00
25/02/2025 EMPENHO: 83
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
340,60
25/02/2025 EMPENHO: 284
32.598.980/0001-62
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
567,75
25/02/2025 EMPENHO: 286
32.598.980/0001-62
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMEN [...]
760,81
25/02/2025 EMPENHO: 399
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL, LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL E CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA [...]
880,24
25/02/2025 EMPENHO: 399
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL, LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL E CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA [...]
880,24
25/02/2025 EMPENHO: 256
151.XXX.XXX-95
WANDERLEY BATISTA LEITE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA DR. JOÃO TELES.
370,00
25/02/2025 EMPENHO: 13
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
360,00

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