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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2995 registros
Dados atualizados em: 02/04/2025 - 15:01:47
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/03/2025 EMPENHO: 265
085.XXX.XXX-86
ILZA DE SOUZA ROCHA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 266
105.XXX.XXX-00
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 267
121.XXX.XXX-93
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 268
115.XXX.XXX-04
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 269
155.XXX.XXX-11
APARECIDA MILENA MATIAS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 270
475.XXX.XXX-71
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 263
125.XXX.XXX-75
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 264
125.XXX.XXX-03
MARIA FABIOLA BARBOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 271
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 272
714.XXX.XXX-66
JULIANA DA SILVA SA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 273
164.XXX.XXX-80
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 274
064.XXX.XXX-61
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 275
121.XXX.XXX-65
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 276
126.XXX.XXX-63
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 277
125.XXX.XXX-67
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 278
708.XXX.XXX-47
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 279
099.XXX.XXX-48
FRANCISCA ADONES PORFIRIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 280
127.XXX.XXX-13
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 285
125.XXX.XXX-69
FERNANDA MARIA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 196
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
7.393,60
31/03/2025 EMPENHO: 197
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
48.869,72
31/03/2025 EMPENHO: 199
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CAPS, NO ANO DE 2025.
4.987,26
31/03/2025 EMPENHO: 200
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
44.377,94
31/03/2025 EMPENHO: 262
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
6.537,19
31/03/2025 EMPENHO: 263
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
1.140,13
31/03/2025 EMPENHO: 273
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
3.891,60
31/03/2025 EMPENHO: 274
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
6.108,90
28/03/2025 EMPENHO: 81
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
828,00
28/03/2025 EMPENHO: 176
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA: 2025.
1.771,20
28/03/2025 EMPENHO: 81
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
494,91

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