Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
09/01/2024 |
15
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033376019. RELATIVO AO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
83,23 |
|
09/01/2024 |
14
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
479,09 |
|
09/01/2024 |
133
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
PAGO |
362,00 |
|
09/01/2024 |
133
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
LIQUIDADO |
362,00 |
|
09/01/2024 |
133
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
362,00 |
|
09/01/2024 |
132
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
366,40 |
|
09/01/2024 |
132
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
366,40 |
|
09/01/2024 |
132
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
366,40 |
|
09/01/2024 |
131
HIAGO CAIKI DA SILVA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
09/01/2024 |
131
HIAGO CAIKI DA SILVA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
09/01/2024 |
130
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
|
LIQUIDADO |
107.883,09 |
|
09/01/2024 |
130
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
|
EMPENHADO |
107.883,09 |
|
09/01/2024 |
13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
859,15 |
|
09/01/2024 |
123
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.745,00 |
|
09/01/2024 |
122
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
536,00 |
|
09/01/2024 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
|
LIQUIDADO |
30,72 |
|
09/01/2024 |
12
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EM ACESSORIA NA AREA PUBLICA, ABRANGENDO: RECOMENDAÇÕES, ORIENTAÇÕES, SUPERVISÕES E ELABORAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATTIVOS. CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
09/01/2024 |
115
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
09/01/2024 |
114
ANA VLEUDA INACIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO MUNDO NOVO,PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO DA UBS MARIA DO SOCORRO MIRANDA/BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
09/01/2024 |
113
JOSE MENDES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
192,80 |
|
09/01/2024 |
110
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
09/01/2024 |
110
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
09/01/2024 |
11
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7033375993. REL [...]
|
LIQUIDADO |
30,74 |
|
09/01/2024 |
109
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
09/01/2024 |
108
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
09/01/2024 |
107
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
09/01/2024 |
10
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
427,09 |
|
09/01/2024 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 1º TERM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
08/01/2024 |
92
ISRAEL B. DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO GRUPO DO PAIF NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO.
|
EMPENHADO |
651,00 |
|
08/01/2024 |
91
CLAUDIO JOSE DELMONDES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
6.464,76 |
|
08/01/2024 |
90
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETREIRO 3D EM PVC EXPANDIDO E CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC MEDINDO 2MMX40X15CM UTILIZADAS NA REINAUGURAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
08/01/2024 |
89
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETREIRO EM PVC EXPANDIDO E CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC MEDINDO 2MMX40X15CM UTILIZADAS NA REINAUGURAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
08/01/2024 |
88
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS ATRAVÉS DO P [...]
|
EMPENHADO |
22.247,90 |
|
08/01/2024 |
87
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM C TECLADO FIXOS; MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM COM TECLADO FIXO) PARA SUPR [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
08/01/2024 |
87
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM C TECLADO FIXOS; MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM COM TECLADO FIXO) PARA SUPR [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
08/01/2024 |
86
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: SUBTRATO PARA PLANTAS 20KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
08/01/2024 |
85
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA RE PARA R1000X01X750 TAMPO 15MM; CADEIRA GIRATÓRIA C/ SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
08/01/2024 |
85
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA RE PARA R1000X01X750 TAMPO 15MM; CADEIRA GIRATÓRIA C/ SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
08/01/2024 |
85
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA RE PARA R1000X01X750 TAMPO 15MM; CADEIRA GIRATÓRIA C/ SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
08/01/2024 |
84
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TIPO: ASSENTO PÚBLICO C/ TP; ASSENTO ALMOFADADO; SIFÃO SANF 38X50MM; TORNEIRA PIA BICA MOV HORIZONTAL; CUBA EMBU [...]
|
EMPENHADO |
816,65 |
|
08/01/2024 |
83
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A VIAGE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
08/01/2024 |
83
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A VIAGE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
08/01/2024 |
83
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A VIAGE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
08/01/2024 |
82
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTANTE VERTICAL OFF; VENTILADOR PAREDE 50CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
493,00 |
|
08/01/2024 |
80
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
887,50 |
|
08/01/2024 |
80
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
887,50 |
|
08/01/2024 |
79
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL TOALHA 20X100MM, TOALHEIRO, SABONETEIRA, BALÃO REDONDO LISO AZUL, BALÃO REDONDO ROSA, BALÃO REDONDO LAR [...]
|
PAGO |
452,95 |
|
08/01/2024 |
79
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
623,00 |
|
08/01/2024 |
79
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL TOALHA 20X100MM, TOALHEIRO, SABONETEIRA, BALÃO REDONDO LISO AZUL, BALÃO REDONDO ROSA, BALÃO REDONDO LAR [...]
|
LIQUIDADO |
452,95 |
|
08/01/2024 |
78
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
08/01/2024 |
78
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
1.482,82 |
|
08/01/2024 |
78
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
1.482,82 |
|
08/01/2024 |
77
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 20X30CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
145,35 |
|
08/01/2024 |
77
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
455,00 |
|
08/01/2024 |
77
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 20X30CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
145,35 |
|
08/01/2024 |
75
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
|
LIQUIDADO |
1.188,00 |
|
08/01/2024 |
74
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2024 PROCESO Nº 04/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/01/2024.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
08/01/2024 |
71
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.629,80 |
|
08/01/2024 |
57
CORREIOS E TELEGRAFOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
138,54 |
|
08/01/2024 |
45
PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
|
LIQUIDADO |
612,36 |
|