| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
339
MARILENE BATISTA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EMANUEL ALAN DE CARVALHO ARAUJO E ACOMPANHANTE MARILENE BATISTA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE [...]
|
EMPENHADO |
406,26 |
|
| 04/02/2025 |
338
ELIELTON AQUINO COUTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
744,72 |
|
| 04/02/2025 |
338
JOAO HENRIQUE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO E ACOMPANHANTE MARIA FRANCINEIDE SANTOS BARROS, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA À REC [...]
|
LIQUIDADO |
744,72 |
|
| 04/02/2025 |
338
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 046/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
744,72 |
|
| 04/02/2025 |
338
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
744,72 |
|
| 04/02/2025 |
338
JOAO HENRIQUE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO E ACOMPANHANTE MARIA FRANCINEIDE SANTOS BARROS, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA À REC [...]
|
EMPENHADO |
744,72 |
|
| 04/02/2025 |
337
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
604,00 |
|
| 04/02/2025 |
337
FELIPE FERNANDES RIBEIRO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
604,00 |
|
| 04/02/2025 |
337
JOSE GOMES SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSE GOMES SOBRINHO E ACOMPANHANTE LUCAS EMANOEL DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA À RECIFE-PE/R [...]
|
LIQUIDADO |
604,00 |
|
| 04/02/2025 |
337
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
|
LIQUIDADO |
604,00 |
|
| 04/02/2025 |
337
JOSE GOMES SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSE GOMES SOBRINHO E ACOMPANHANTE LUCAS EMANOEL DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA À RECIFE-PE/R [...]
|
EMPENHADO |
604,00 |
|
| 04/02/2025 |
330
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO SOCIETY DAS CATEGORIAS SUB-08 E SUB-10, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
LUAN VINICIUS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE DIMIÇÃO, TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, TROCA ÓLEO DO MOTOR, VALVULA, BOMBA HIDRÁULICA, VAZAMENTO DE ÁGUA, NOS ÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO SOCIETY DAS CATEGORIAS SUB-08 E SUB-10, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
LUAN VINICIUS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE DIMIÇÃO, TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, TROCA ÓLEO DO MOTOR, VALVULA, BOMBA HIDRÁULICA, VAZAMENTO DE ÁGUA, NOS ÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
329
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO SOCIETY DAS CATEGORIAS SUB-08 E SUB-10, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
328
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
678,30 |
|
| 04/02/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
A & R AUTO CENTER LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VAICULO DE PLACA Nº KGV-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
A & R AUTO CENTER LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VAICULO DE PLACA Nº KGV-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
A & R AUTO CENTER LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VAICULO DE PLACA Nº KGV-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
A & R AUTO CENTER LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VAICULO DE PLACA Nº KGV-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
327
A & R AUTO CENTER LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VAICULO DE PLACA Nº KGV-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
326
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSON COM A ALFABETIZAÇ [...]
|
EMPENHADO |
6.167,03 |
|
| 04/02/2025 |
325
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA TÉRMICA NO VEÍCULO DE PLACA SOK-8J10. CONTRATO 098/2025.
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.525,37 |
|