Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 27/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 18
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
                                         | 
                                        69.417,17 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 19
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE  (COMPETÊNCIA /2024)
                                         | 
                                        12.072,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 21
                                             
                                             04.767.440/0001-20 
                                            FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
                                         | 
                                        260,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 22
                                             
                                             04.767.440/0001-20 
                                            FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
                                         | 
                                        65,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 13
                                             
                                             079.XXX.XXX-17 
                                            FRANKLIN LEONARDO ALVES
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
                                         | 
                                        180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 106
                                             
                                             109.XXX.XXX-71 
                                            JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 303
                                             
                                             03.800.477/0001-40 
                                            VMLX ELETRONICOS LTDA
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
                                         | 
                                        228,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 305
                                             
                                             45.329.312/0001-81 
                                            BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
                                         | 
                                        3.485,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 11
                                             
                                             039.XXX.XXX-47 
                                            RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
                                         | 
                                        700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 302
                                             
                                             46.192.487/0001-52 
                                            SYSMA SOLUCOES LTDA
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
                                         | 
                                        9.852,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 300
                                             
                                             35.345.321/0002-93 
                                            FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
                                         | 
                                        3.084,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 106
                                             
                                             109.XXX.XXX-71 
                                            JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
                                         | 
                                        180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 13
                                             
                                             079.XXX.XXX-17 
                                            FRANKLIN LEONARDO ALVES
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 12
                                             
                                             09.769.035/0001-64 
                                            COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
                                         | 
                                        56,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 322
                                             
                                             41.389.750/0001-84 
                                            J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
                                         | 
                                        6.000,78 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 106
                                             
                                             109.XXX.XXX-71 
                                            JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
                                         | 
                                        180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 106
                                             
                                             109.XXX.XXX-71 
                                            JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
                                         | 
                                        180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 280
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
                                         | 
                                        27.748,97 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 87
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
                                         | 
                                        4.648,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 108
                                             
                                             09.528.228/0001-23 
                                            COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 278/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
                                         | 
                                        615,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 161
                                             
                                             28.646.619/0001-97 
                                            POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO  [...]
                                         | 
                                        1.992,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 162
                                             
                                             28.646.619/0001-97 
                                            POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
                                         | 
                                        399,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 163
                                             
                                             28.646.619/0001-97 
                                            POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
                                         | 
                                        354,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 77
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
                                         | 
                                        5.465,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 94
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
                                         | 
                                        54.090,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 96
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
                                         | 
                                        3.758,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 150
                                             
                                             074.XXX.XXX-26 
                                            MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 472
                                             
                                             69.890.374/0001-26 
                                            FABIO DE OLIVEIRA ALVES
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
                                         | 
                                        4.867,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 472
                                             
                                             69.890.374/0001-26 
                                            FABIO DE OLIVEIRA ALVES
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
                                         | 
                                        1.132,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 472
                                             
                                             69.890.374/0001-26 
                                            FABIO DE OLIVEIRA ALVES
                                         | 
                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
                                         | 
                                        4.867,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |