| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 45 
  00.394.460/0058-87MINISTERIO DA FAZENDA | 0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | 54,28 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 45 
  00.394.460/0058-87MINISTERIO DA FAZENDA | 0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | 12.532,51 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 45 
  00.394.460/0058-87MINISTERIO DA FAZENDA | 0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | 0,48 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 45 
  00.394.460/0058-87MINISTERIO DA FAZENDA | 0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | 54,28 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 47 
  29.979.036/0001-40INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO  PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | 55.236,07 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 47 
  29.979.036/0001-40INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO  PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | 55.236,07 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 138 
  36.025.420/0001-70ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
 | 133.982,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 146 
  11.361.243/0001-71PREFEITURA DO SALGUEIRO | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORM [...]
 | 7.922,08 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 138 
  36.025.420/0001-70ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
 | 133.982,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 146 
  11.361.243/0001-71PREFEITURA DO SALGUEIRO | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORM [...]
 | 7.922,08 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 70 
  17.331.335/0001-95C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
 | 50.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 70 
  17.331.335/0001-95C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
 | 50.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 172 
  10.824.203/0001-56KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 1.714,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 172 
  10.824.203/0001-56KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 1.714,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 135 
  42.287.352/0001-10JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | EMPENHO: 135 
  42.287.352/0001-10JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 65 
  10.835.932/0001-08CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/202 [...]
 | 667,90 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 65 
  10.835.932/0001-08CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/202 [...]
 | 667,90 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 35 
  08.182.334/0021-89IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
 | 849,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 75 
  11.840.691/0001-58NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PITO PRETO E PNEU MICHELIN, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
 | 2.758,20 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 90 
  126.XXX.XXX-62FELIPE FERNANDES RIBEIRO | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 425,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 97 
  111.XXX.XXX-09ELIELTON AQUINO COUTO | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 528,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 90 
  126.XXX.XXX-62FELIPE FERNANDES RIBEIRO | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 425,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 97 
  111.XXX.XXX-09ELIELTON AQUINO COUTO | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 528,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 7 
  079.XXX.XXX-79LUCIANO ALVES DA SILVA | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMA PLANILHA EM ANEXO. NFS Nº 26520.
 | 240,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 8 
  310.XXX.XXX-00SINVAL DOS SANTOS LIMA | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NFS Nº 26523.
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 9 
  086.XXX.XXX-64DAMIAO VIEIRA NETO | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VASOS SANITÁRIOS E PIAS DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃ [...]
 | 1.580,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 10 
  062.XXX.XXX-40GILBERTO DA SILVA MARTINS | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ELEVADOR DO CADEIRANTE DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA SOC-8188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
 | 450,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 11 
  062.XXX.XXX-40GILBERTO DA SILVA MARTINS | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS DOS FAROIS DA CHAVE DE SETA E CONSERTO DOS LIMPADORES D VEICULO ÔNIBUS OF 1519 R ORE MERCEDES  [...]
 | 550,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | EMPENHO: 12 
  062.XXX.XXX-40GILBERTO DA SILVA MARTINS | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
 | 400,00 |  |