| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 156 CRAS CONTRATO - INSS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REFERENTE AO ANO DE 2025.
 | 3.263,53 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 158 CRAS VOLANTE CONTRATO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
 | 1.477,47 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 163 CADASTRO UNICO CONTRATADO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
 | 5.061,58 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 162 FP: SCFV EFETIVO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
 | 506,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 430 FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
 | 3.975,80 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 431 FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
 | 556,60 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 435 FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
 | 1.620,47 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 26 DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPRESE.
 | 377,05 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 434 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2025.
 | 3.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 436 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
 | 317,33 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 432 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
 | 5.165,01 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 433 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
 | 47.447,09 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 429 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
 | 126,50 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 437 FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE  - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
 | 126,50 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
 | 715,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 153 FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
 | 506,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 333 J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FÓRMULA C/IODO PA 5.00% FORMULA C/ATA 90.00% FORMULA C/AC ACETICO 5.00% FORMOL C/FORMOL 10.00%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
 | 322,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 193 BANCO DO BRASIL S/A
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14136-4. COMPETÊNCIA: 2025.
 | 705,81 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 170 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 181/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
 | 2.056,80 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | EMPENHO: 42 FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
 | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | 126,50 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 499 CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO LOTEAMENTO SERRINHA, CONFORME ART.
 | 103,03 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 493 DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 8.680,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 494 DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÕES EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 4.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 492 TIAGO LEITE DE OLIVEIRA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 686,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 496 GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
 | 665,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 497 GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE  REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
 | 2.132,55 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 498 NEWLAND VEICULOS LTDA
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
 | 1.199,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 500 RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
 | 2.110,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | EMPENHO: 501 RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
 | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
 | 2.170,00 |  |