lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Serrita

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 37601 registros

Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/01/2025 148
MANOEL MARTINS FILHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 148
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO REALIZADO NO SETOR DO CRAS.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 148
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 148
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELET [...]
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 148
MANOEL MARTINS FILHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 148
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO REALIZADO NO SETOR DO CRAS.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 148
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
EMPENHADO 980,00
09/01/2025 147
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 147
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 147
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 147
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA NA COZINHA COMUNITÁRIA.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 147
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 147
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 147
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 147
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA NA COZINHA COMUNITÁRIA.
LIQUIDADO 980,00
09/01/2025 147
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
EMPENHADO 980,00
09/01/2025 146
PREFEITURA DO SALGUEIRO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORM [...]
LIQUIDADO 7.922,08
09/01/2025 146
N3 CONSTRUTORA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
LIQUIDADO 7.922,08
09/01/2025 146
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO.
LIQUIDADO 7.922,08
09/01/2025 146
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
LIQUIDADO 7.922,08
09/01/2025 146
N3 CONSTRUTORA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
LIQUIDADO 7.922,08
09/01/2025 146
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
LIQUIDADO 7.922,08
09/01/2025 146
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO.
LIQUIDADO 7.922,08
09/01/2025 146
PREFEITURA DO SALGUEIRO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORM [...]
LIQUIDADO 7.922,08
09/01/2025 146
PREFEITURA DO SALGUEIRO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORM [...]
EMPENHADO 7.922,08
09/01/2025 144
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
PAGO 36.253,72
09/01/2025 144
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 36.253,72
09/01/2025 144
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
PAGO 36.253,72
09/01/2025 144
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [...]
PAGO 36.253,72
09/01/2025 144
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [...]
PAGO 36.253,72
09/01/2025 144
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
PAGO 36.253,72
09/01/2025 144
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 36.253,72
09/01/2025 144
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
PAGO 36.253,72
09/01/2025 143
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
PAGO 11.855,88
09/01/2025 143
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 11.855,88
09/01/2025 143
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
PAGO 11.855,88
09/01/2025 143
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [...]
PAGO 11.855,88
09/01/2025 143
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [...]
PAGO 11.855,88
09/01/2025 143
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
PAGO 11.855,88
09/01/2025 143
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 11.855,88
09/01/2025 143
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
PAGO 11.855,88
09/01/2025 142
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(SERVIÇOS DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, MESAS, CADEIRAS, CAMARIM, TE [...]
PAGO 21.607,67
09/01/2025 142
MARIA DELVANIA LOPES DE LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
PAGO 21.607,67
09/01/2025 142
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA OYQ-7898, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 21.607,67
09/01/2025 142
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRA [...]
PAGO 21.607,67
09/01/2025 142
MARIA DELVANIA LOPES DE LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
PAGO 21.607,67
09/01/2025 142
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA OYQ-7898, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 21.607,67
09/01/2025 142
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(SERVIÇOS DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, MESAS, CADEIRAS, CAMARIM, TE [...]
PAGO 21.607,67
09/01/2025 142
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRA [...]
PAGO 21.607,67
09/01/2025 14
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 1.370,00
09/01/2025 14
SELMA GREGORIO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 2 [...]
PAGO 1.370,00
09/01/2025 14
M. L. C. SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 1.370,00
09/01/2025 14
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.370,00
09/01/2025 14
JOSE JADSON DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 1.370,00
09/01/2025 14
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 180,00
09/01/2025 14
M. L. C. SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 180,00
09/01/2025 14
JOSE JADSON DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 180,00
09/01/2025 14
SELMA GREGORIO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 2 [...]
LIQUIDADO 180,00
09/01/2025 14
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 180,00
09/01/2025 13
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 500,00

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