lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Serrita

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 37601 registros

Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/02/2025 331
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 387,87
05/02/2025 331
POMPILIO AGRICOLA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 387,87
05/02/2025 330
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
LIQUIDADO 3.500,00
05/02/2025 330
LUAN VINICIUS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA DE RODAS, VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÓLEO, VAZAMENTO DE ÁGUA, VALVULA,CUICA, BUC [...]
LIQUIDADO 3.500,00
05/02/2025 330
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME CONTRATO.
LIQUIDADO 3.500,00
05/02/2025 330
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELE [...]
LIQUIDADO 3.500,00
05/02/2025 330
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELE [...]
LIQUIDADO 3.500,00
05/02/2025 330
LUAN VINICIUS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA DE RODAS, VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÓLEO, VAZAMENTO DE ÁGUA, VALVULA,CUICA, BUC [...]
LIQUIDADO 3.500,00
05/02/2025 330
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
LIQUIDADO 3.500,00
05/02/2025 330
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME CONTRATO.
LIQUIDADO 3.500,00
05/02/2025 328
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELET [...]
PAGO 678,30
05/02/2025 328
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 678,30
05/02/2025 328
LUAN VINICIUS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE RODA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE SEF E BOMBINHA, VÁLVULA PEDAL E SERVIÇO HIDRÁULICO NOS [...]
PAGO 678,30
05/02/2025 328
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
PAGO 678,30
05/02/2025 328
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELET [...]
PAGO 678,30
05/02/2025 328
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
PAGO 678,30
05/02/2025 328
LUAN VINICIUS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE RODA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE SEF E BOMBINHA, VÁLVULA PEDAL E SERVIÇO HIDRÁULICO NOS [...]
PAGO 678,30
05/02/2025 328
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 678,30
05/02/2025 328
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELET [...]
LIQUIDADO 678,30
05/02/2025 328
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
LIQUIDADO 678,30
05/02/2025 328
LUAN VINICIUS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE RODA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE SEF E BOMBINHA, VÁLVULA PEDAL E SERVIÇO HIDRÁULICO NOS [...]
LIQUIDADO 678,30
05/02/2025 328
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 678,30
05/02/2025 328
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 678,30
05/02/2025 328
LUAN VINICIUS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE RODA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE SEF E BOMBINHA, VÁLVULA PEDAL E SERVIÇO HIDRÁULICO NOS [...]
LIQUIDADO 678,30
05/02/2025 328
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
LIQUIDADO 678,30
05/02/2025 328
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELET [...]
LIQUIDADO 678,30
05/02/2025 311
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
PAGO 4.500,00
05/02/2025 311
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
PAGO 4.500,00
05/02/2025 311
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 4.500,00
05/02/2025 311
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
PAGO 4.500,00
05/02/2025 311
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
LIQUIDADO 4.500,00
05/02/2025 311
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
LIQUIDADO 4.500,00
05/02/2025 311
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 4.500,00
05/02/2025 311
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
LIQUIDADO 4.500,00
05/02/2025 310
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
PAGO 1.400,00
05/02/2025 310
MANOEL MARTINS FILHO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.400,00
05/02/2025 310
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
PAGO 1.400,00
05/02/2025 310
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 1.400,00
05/02/2025 310
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
LIQUIDADO 1.400,00
05/02/2025 310
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
LIQUIDADO 1.400,00
05/02/2025 310
MANOEL MARTINS FILHO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.400,00
05/02/2025 310
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
LIQUIDADO 1.400,00
05/02/2025 309
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 480,20
05/02/2025 309
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
PAGO 480,20
05/02/2025 309
HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM TELAS DE TABLETS, COM FORNECIMENTO DE PELÍCULAS PROTETORAS E CAPAS COMPATÍVEIS, DESTINADOS À PRESERVAÇÃO DOS EQ [...]
PAGO 480,20
05/02/2025 309
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
PAGO 480,20
05/02/2025 309
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
LIQUIDADO 480,20
05/02/2025 309
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 480,20
05/02/2025 309
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
LIQUIDADO 480,20
05/02/2025 309
HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM TELAS DE TABLETS, COM FORNECIMENTO DE PELÍCULAS PROTETORAS E CAPAS COMPATÍVEIS, DESTINADOS À PRESERVAÇÃO DOS EQ [...]
LIQUIDADO 480,20
05/02/2025 283
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DAS UBSs MARIA ANDRELINA E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
PAGO 576,00
05/02/2025 283
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
PAGO 576,00
05/02/2025 283
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 576,00
05/02/2025 283
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
PAGO 576,00
05/02/2025 283
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
LIQUIDADO 576,00
05/02/2025 283
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DAS UBSs MARIA ANDRELINA E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
LIQUIDADO 576,00
05/02/2025 283
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 576,00
05/02/2025 283
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
LIQUIDADO 576,00
05/02/2025 279
GUILHERME OLINDO DE LIMA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE DA PRAÇA SÃO PEDRO E [...]
PAGO 4.450,00
05/02/2025 279
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
PAGO 4.450,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024