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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11818 registros
Dados atualizados em: 09/01/2025 - 15:05:37
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/09/2024 EMPENHO: 42
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
1.985,28
30/09/2024 EMPENHO: 41
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
930,60
30/09/2024 EMPENHO: 40
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
62,04
30/09/2024 EMPENHO: 39
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
248,16
30/09/2024 EMPENHO: 39
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
124,08
30/09/2024 EMPENHO: 50
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
860,41
30/09/2024 EMPENHO: 166
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
139,20
30/09/2024 EMPENHO: 909
09.829.524/0001-64
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PARA LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO "EMPREENDE SERRITA," CONFORME TERMO ADITIV [...]
25.785,71
30/09/2024 EMPENHO: 490
115.XXX.XXX-04
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 491
125.XXX.XXX-67
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 492
014.XXX.XXX-66
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 493
058.XXX.XXX-23
JOAO VICTOR DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 494
125.XXX.XXX-75
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 495
078.XXX.XXX-56
NILZANETE ALVES MARTINS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 496
475.XXX.XXX-71
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 497
085.XXX.XXX-86
ILZA DE SOUZA ROCHA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 498
714.XXX.XXX-66
JULIANA DA SILVA SA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 499
125.XXX.XXX-60
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 500
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 501
155.XXX.XXX-11
APARECIDA MILENA MATIAS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 502
083.XXX.XXX-19
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 503
112.XXX.XXX-12
RITA DE CASSIA CALLOU DE MENEZES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 504
121.XXX.XXX-93
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 002/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 505
126.XXX.XXX-85
MARIA LUIZA DE SOUZA NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 506
105.XXX.XXX-00
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 832
045.XXX.XXX-07
MARIA ZENILDA MATIAS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 954
127.XXX.XXX-52
RAYANE DA SILVA MARIANO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 955
127.XXX.XXX-20
JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2024.
1.265,00
30/09/2024 EMPENHO: 1048
100.XXX.XXX-06
ADOLFO FERREIRA LUCENA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIEMNTO DE ÁGUA NAS SEGUINTES ESCOLAS: ALFREDO FILGUEIRA, SANTA ROSA, JOSÉ JANUÁRIO E 15 DE NOVEMBRO, [...]
6.500,00
30/09/2024 EMPENHO: 1255
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00

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