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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11821 registros
Dados atualizados em: 11/01/2025 - 15:05:16
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/05/2024 EMPENHO: 711
00.668.083/0002-72
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DECORATIVOS SIMPLES PARA O PONTO DE APOIO DO ORI PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
175,00
16/05/2024 EMPENHO: 706
00.668.083/0002-72
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS DECORATIVOS DESTINADOS AOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ, NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
360,00
16/05/2024 EMPENHO: 596
411.XXX.XXX-35
KEMELY SILMARA SOUZA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO 2024.
1.060,00
16/05/2024 EMPENHO: 468
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
7.600,40
16/05/2024 EMPENHO: 469
18.688.109/0001-29
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
911,90
16/05/2024 EMPENHO: 470
18.688.109/0001-29
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS (TIPO: CAÇAROLA, GAVETEIRO, PANELA DE ALUMÍNIO, PENEIRA EM AÇO, FOGÃO INDUSTRIAL, MESA PARA ESCRIT [...]
5.307,40
16/05/2024 EMPENHO: 534
126.XXX.XXX-76
GABRIELA DA SILVA LAVOR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SRª GABRIELA DA SILVA LAVOR, MATRÍCULA Nº4435, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES D [...]
540,00
16/05/2024 EMPENHO: 535
062.XXX.XXX-45
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SRª MARIA FERREIRA DOS ANJOS, MATRÍCULA Nº4736, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES [...]
540,00
16/05/2024 EMPENHO: 707
022.XXX.XXX-56
CLAUDIVAN ALVES DE ARAUJO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPRISHOW 2024, NA CIDADE DE DORMENTES-PE, NO DIA 17/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4000)
200,00
16/05/2024 EMPENHO: 595
29.614.227/0001-09
OZIVAN & MACIEL BARROS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PERTENCENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
990,00
16/05/2024 EMPENHO: 597
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.094,18
16/05/2024 EMPENHO: 551
398.XXX.XXX-04
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
4.357,50
16/05/2024 EMPENHO: 552
067.XXX.XXX-27
HIURI RODRIGO FERNANDES CECILIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
4.357,50
16/05/2024 EMPENHO: 553
769.XXX.XXX-34
ANA ADELINA DE SOUZA ARRAES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA AIDÊ PEREIRA MORAIS. REFERENTE 3ª PARCELA.
5.403,30
16/05/2024 EMPENHO: 554
415.XXX.XXX-04
FRANCISCA JACIRA JANUARIO TORRES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
1.132,95
16/05/2024 EMPENHO: 555
388.XXX.XXX-72
JOSE EDILSON JANUARIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
1.132,95
16/05/2024 EMPENHO: 556
105.XXX.XXX-49
EDIMUNDO JANUARIO PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
1.132,95
16/05/2024 EMPENHO: 557
008.XXX.XXX-90
MARIA GIVANI JANUARIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
1.132,95
16/05/2024 EMPENHO: 558
107.XXX.XXX-05
MONALICE ERIENE DE CARVALHO SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO FALECIDO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA. REFERENTE 3ª PARCELA.
2.614,50
16/05/2024 EMPENHO: 704
600.XXX.XXX-49
FRANCISCO REGINALDO FREIRE DE CARVALHO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº KGF-1625 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JU [...]
5.000,00
16/05/2024 EMPENHO: 594
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
210,00
15/05/2024 EMPENHO: 561
11.718.293/0002-44
J. FRANCISCO DA COSTA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
429,93
15/05/2024 EMPENHO: 654
21.815.044/0001-40
CLINICAL CARIRI LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS DO PACIENTE GERALDO CANDIDO DE VASCONCELOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
300,00
15/05/2024 EMPENHO: 716
53.871.242/0001-17
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIÓPSIA DO ESTOMAGO DA PACIENTE ANA GOMES DE ASSIS LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
150,00
15/05/2024 EMPENHO: 700
42.725.594/0001-48
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
285,00
15/05/2024 EMPENHO: 652
42.287.352/0001-10
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
150,00
15/05/2024 EMPENHO: 517
11.165.124/0001-43
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXINHA MDF PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AOS USUÁRIOS DO PAIF EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.
11.496,00
15/05/2024 EMPENHO: 659
08.071.523/0001-30
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA SEREM ENTREGUES AS EQUIPES DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
11.715,00
15/05/2024 EMPENHO: 273
070.XXX.XXX-32
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
200,00
15/05/2024 EMPENHO: 383
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUANA MARTINS SOBRINHO, LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO [...]
200,00

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