lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2024 Foram encontradas 5480 registros
Dados atualizados em: 10/01/2025 - 15:06:27
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/07/2024 EMPENHO: 706
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2024.
74,90
15/07/2024 EMPENHO: 707
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
74,90
15/07/2024 EMPENHO: 708
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
74,90
15/07/2024 EMPENHO: 709
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
74,90
15/07/2024 EMPENHO: 710
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
100,00
15/07/2024 EMPENHO: 711
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
100,00
15/07/2024 EMPENHO: 750
MAIARA MARLENE DE CARVALHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº MAIARA MARLENE CARVALHO, MATRÍCULA Nº4796, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª TURMA DE FOR [...]
400,00
15/07/2024 EMPENHO: 751
ROZIMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA ALENCAR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº ROZIMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA ALENCAR, MATRÍCULA Nº5022, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª [...]
400,00
15/07/2024 EMPENHO: 960
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
10.440,00
15/07/2024 EMPENHO: 961
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
300,00
15/07/2024 EMPENHO: 876
GERALDO BARBOSA GOMES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
4.500,00
13/07/2024 EMPENHO: 748
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
100,00
12/07/2024 EMPENHO: 1098
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
660,00
12/07/2024 EMPENHO: 1103
JOAO BARBOSA DA SILVA NETO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº KGH3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
340,00
12/07/2024 EMPENHO: 1101
ROMARIO NASCIMENTO SOUSA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.300,00
12/07/2024 EMPENHO: 1102
JOAO LUIS DE SOUSA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA AREA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.900,00
12/07/2024 EMPENHO: 1097
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
3.535,60
12/07/2024 EMPENHO: 1100
DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS EM GRADES, PORTAS, PORTÕES E TARIMBAS NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.060,00
12/07/2024 EMPENHO: 1099
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.738,74
12/07/2024 EMPENHO: 766
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
128.155,89
12/07/2024 EMPENHO: 768
MARIA MARINES DE OLIVEIRA VASCONCELOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA ROSA.
2.530,00
12/07/2024 EMPENHO: 1067
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL N [...]
75.983,71
12/07/2024 EMPENHO: 968
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
6.172,72
12/07/2024 EMPENHO: 956
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA RZN-3J52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE SERRITA-PE.
1.000,00
12/07/2024 EMPENHO: 841
LAURA MARTINS BELO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO MICROSCOPICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO A [...]
300,00
12/07/2024 EMPENHO: 694
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2024 PREGÃO ELE [...]
10.300,00
12/07/2024 EMPENHO: 688
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 127/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
1.871,74
12/07/2024 EMPENHO: 495
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
16.639,77
12/07/2024 EMPENHO: 209
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL N [...]
98.941,77
11/07/2024 EMPENHO: 754
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ROSELI MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO CATOLÉ, Nº [...]
200,00

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