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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 21/12/2024 - 15:06:32
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/01/2024 EMPENHO: 77
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (C [...]
178,76
10/01/2024 EMPENHO: 4
27.825.984/0001-04
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 12/2023)
69,90
10/01/2024 EMPENHO: 8
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
5.400,00
10/01/2024 EMPENHO: 111
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
3.800,00
10/01/2024 EMPENHO: 50
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
1.207,00
10/01/2024 EMPENHO: 120
019.XXX.XXX-05
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 08 A 11 DE [...]
1.020,00
10/01/2024 EMPENHO: 92
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
730,00
10/01/2024 EMPENHO: 93
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
710,00
10/01/2024 EMPENHO: 96
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
320,00
10/01/2024 EMPENHO: 90
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
75,00
10/01/2024 EMPENHO: 94
111.XXX.XXX-24
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
330,00
10/01/2024 EMPENHO: 91
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
60,00
10/01/2024 EMPENHO: 134
82.992.686/0005-32
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATARIAL PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
6.441,99
10/01/2024 EMPENHO: 111
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME 1º TERMO A [...]
2.700,00
10/01/2024 EMPENHO: 97
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
430,00
10/01/2024 EMPENHO: 95
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
430,00
09/01/2024 EMPENHO: 81
09.434.200/0001-27
CORNELITO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
513,00
09/01/2024 EMPENHO: 86
34.070.255/0001-42
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: SUBTRATO PARA PLANTAS 20KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
550,00
09/01/2024 EMPENHO: 113
10.807.917/0001-56
JOSE MENDES PEREIRA - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
192,80
09/01/2024 EMPENHO: 68
03.856.783/0001-06
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( TIPO: ARMÁRIO 3PT VD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
474,00
09/01/2024 EMPENHO: 82
02.706.408/0001-09
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTANTE VERTICAL OFF; VENTILADOR PAREDE 50CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
493,00
09/01/2024 EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
09/01/2024 EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
540,00
09/01/2024 EMPENHO: 83
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL Nº 066 [...]
42.825,06
09/01/2024 EMPENHO: 122
04.117.419/0001-89
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
536,00
09/01/2024 EMPENHO: 123
04.117.419/0001-89
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.745,00
09/01/2024 EMPENHO: 132
04.117.419/0001-89
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
366,40
09/01/2024 EMPENHO: 133
12.804.993/0001-33
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
362,00
08/01/2024 EMPENHO: 126
05.692.550/0001-32
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.940,00
08/01/2024 EMPENHO: 127
05.692.550/0001-32
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA E SITIO ESPIRITO SANTO.
1.956,00

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