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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 21/12/2024 - 15:06:32
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/01/2024 EMPENHO: 54
118.XXX.XXX-94
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICA PERTECENTE A UBS BARRIN [...]
1.100,00
11/01/2024 EMPENHO: 110
461.XXX.XXX-87
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
700,00
11/01/2024 EMPENHO: 87
01.679.269/0001-09
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM C TECLADO FIXOS; MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM COM TECLADO FIXO) PARA SUPR [...]
1.550,00
11/01/2024 EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
11/01/2024 EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
80,00
11/01/2024 EMPENHO: 87
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
9.300,00
11/01/2024 EMPENHO: 28
50.974.020/0001-31
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA CAIXA DE MACHA E NO DIFERENCIAL DO VEICULO E PLACA PEN-7969 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
4.333,33
11/01/2024 EMPENHO: 29
50.974.020/0001-31
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE VALVULAS GERAIS DO VEICULO DE PLACA PCT-1665 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
4.334,34
11/01/2024 EMPENHO: 30
50.974.020/0001-31
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MOTOR E REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIO DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA PEN-1409 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
4.333,32
11/01/2024 EMPENHO: 131
49.911.564/0001-75
HIAGO CAIKI DA SILVA - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
950,00
11/01/2024 EMPENHO: 136
02.706.408/0001-09
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
227,31
11/01/2024 EMPENHO: 13
095.XXX.XXX-67
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NA FESTIVIDADES DA FORMATURA DO ABC, DA ESCOLA 1º DE MAIO - INFANTIL NO POVOADO DO CARUA, REAL [...]
760,00
11/01/2024 EMPENHO: 139
079.XXX.XXX-08
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRAD [...]
1.320,00
11/01/2024 EMPENHO: 15
40.069.899/0001-13
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
2.500,00
11/01/2024 EMPENHO: 16
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2024 PROCESSO Nº 02/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 11/01/2024.
484,00
11/01/2024 EMPENHO: 140
709.XXX.XXX-19
RANIEL LOPES DA SILVA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALAR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
690,00
11/01/2024 EMPENHO: 55
48.162.730/0001-15
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
2.351,31
11/01/2024 EMPENHO: 56
19.296.121/0001-50
SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS(UBS BARRINHA) - ZONA RURAL DO MUNICI [...]
28.785,78
11/01/2024 EMPENHO: 135
02.706.408/0001-09
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
998,75
11/01/2024 EMPENHO: 107
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.400,00
11/01/2024 EMPENHO: 63
48.162.730/0001-15
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 2 [...]
31.111,67
11/01/2024 EMPENHO: 108
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
1.480,00
11/01/2024 EMPENHO: 109
110.XXX.XXX-51
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
1.480,00
11/01/2024 EMPENHO: 110
103.XXX.XXX-22
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
1.480,00
11/01/2024 EMPENHO: 130
23.246.832/0001-98
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
107.883,09
10/01/2024 EMPENHO: 113
19.131.099/0001-99
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
1.275,80
10/01/2024 EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
13.160,88
10/01/2024 EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
52,46
10/01/2024 EMPENHO: 48
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
52.368,80
10/01/2024 EMPENHO: 5
29.581.157/0001-30
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ATUARIAL NO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 12/2023)
1.400,00

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