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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/01/2024 EMPENHO: 204
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
1.426,92
31/01/2024 EMPENHO: 204
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
62,04
31/01/2024 EMPENHO: 45
03.809.957/0001-71
FUNAFIN - PE
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO DA PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO (GABINETE DO PREFEITO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
489,68
30/01/2024 EMPENHO: 166
10.647.227/0002-68
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO(ALT TGP CINETICA, AST TGO CINETICA, GLICOSE MONOREAGENTE AGULHA VACUO, PONTEIRA GILSON, GAMA GT CINETICO, TIRA [...]
5.000,12
30/01/2024 EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
0,85
30/01/2024 EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
8,68
30/01/2024 EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
12.307,78
30/01/2024 EMPENHO: 49
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
34.121,08
30/01/2024 EMPENHO: 49
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
1.376,82
30/01/2024 EMPENHO: 49
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
16.594,39
30/01/2024 EMPENHO: 49
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
19.102,65
30/01/2024 EMPENHO: 7
05.560.096/0001-66
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USUFRUTO DO FUNPRESE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
199,50
30/01/2024 EMPENHO: 53
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
1.072,60
30/01/2024 EMPENHO: 146
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO [...]
340,00
30/01/2024 EMPENHO: 147
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/202 [...]
425,00
30/01/2024 EMPENHO: 171
63.473.235/0006-25
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, FERVEDOR DE ALUMINIO, CUSCUZEIRA, BANDEJA, JARRA, ESCORREDOR MULTIUSO, SALADEIRA, SALEIRO, BOLEIRA, ESCORREDOR DE LOUÇAS, PO [...]
1.576,12
30/01/2024 EMPENHO: 172
63.473.235/0006-25
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, PULVERIZADOR E LIXEIRA C/PEDAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 844( [...]
1.167,06
30/01/2024 EMPENHO: 197
11.718.293/0002-44
J. FRANCISCO DA COSTA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TECIDO PLANO, OXFORD DECORAÇÃO, TECIDO ELEGANCE E PANO DE COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP [...]
1.403,16
30/01/2024 EMPENHO: 170
00.463.305/0001-30
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA ACOLCHOADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
1.020,00
29/01/2024 EMPENHO: 10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
573.587,15
29/01/2024 EMPENHO: 11
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
56.016,73
29/01/2024 EMPENHO: 12
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
12.618,67
29/01/2024 EMPENHO: 13
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
59,82
29/01/2024 EMPENHO: 69
11.926.176/0001-95
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊ [...]
1.320,00
29/01/2024 EMPENHO: 71
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
1.250,00
29/01/2024 EMPENHO: 195
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.E [...]
20.079,50
29/01/2024 EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
29/01/2024 EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
29/01/2024 EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
360,00
29/01/2024 EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00

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