Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
11/06/2024 |
EMPENHO: 842
MARIA VIEIRA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MARIA VIEIRA DE CARVALHO LUZIA MARIA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFORME A LEI [...]
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370,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 851
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.800,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 849
ÍTALO AUGUSTO DA PENHA XAVIER
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DA CAÇAMBA FRONTAL E TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.680,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 850
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L DOHN DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.680,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 847
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.645,57 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 844
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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164,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 846
ANTONIO RAFAEL DA SILVA EVENTOS - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.750,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 848
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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389,29 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 845
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA VILA MANOEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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1.584,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 614
MARIA JOCEILDES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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75,47 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 806
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "FORRO DOS BOSSAS" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DO MAMELUCO, [...]
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1.350,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 804
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA L A4, CANETA ESFEROGRAFICA E PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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3.522,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 812
ADILSON ALVES FREIRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS COM BOLSA E CREDENCIAL, PARA A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇ [...]
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880,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 832
ADILSON ALVES FREIRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANUAIS DE NORMA COLOR E ENCADERNADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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700,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 791
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE PRESSÃO C/ESTETÓSCOPIO E MEDIDOR DE PRESSÃO C/VELCRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERR [...]
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2.244,78 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 803
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE MICRO ATX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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183,40 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 700
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COLABORAÇÃO EM FOCO, JUNTOS PELA EDUCAÇÃO" NO PERÍODO DE 10 A 11 DE JUNHO DE 2024, EM CARUAR [...]
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320,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 690
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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8.546,12 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 695
LAURIANO JOÃO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA KKT-3H73, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
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1.000,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 774
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE MANOELA EXPEDITA PEREIRA OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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280,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 775
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE RIVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 776
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE FRANCEILDA VIEIRA DA CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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11/06/2024 |
EMPENHO: 777
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE EUGENIA SANTOS FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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10/06/2024 |
EMPENHO: 613
HERCULES CAIQUE ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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104,62 |
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10/06/2024 |
EMPENHO: 608
MALULI AVIAMENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: FITA MET. 15MM, FITA MET. 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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542,75 |
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10/06/2024 |
EMPENHO: 609
ROMULO FLORENCIO MOTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: FITILHO TIPO B) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL.
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680,00 |
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10/06/2024 |
EMPENHO: 610
J. FRANCISCO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TECIDO 1,40M; TECIDO VISCOSE; TRICOLINE 1,5M) PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PE [...]
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1.762,50 |
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10/06/2024 |
EMPENHO: 840
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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8.876,00 |
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10/06/2024 |
EMPENHO: 842
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERAMICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.760,00 |
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10/06/2024 |
EMPENHO: 838
PRISCILA ARAUJO COSTA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "JUNTOS PELA EDUCAÇÃO", NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JU [...]
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160,00 |
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