Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 704 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
74,90 |
5.074,90 |
5.074,90 |
|
EMPENHO: 703 - DATA: 08/07/2024
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
55,95 |
33.972,95 |
11.215,95 |
|
EMPENHO: 703 - DATA: 08/07/2024
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
55,95 |
33.972,95 |
11.215,95 |
|
EMPENHO: 703 - DATA: 08/07/2024
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
55,95 |
33.972,95 |
11.215,95 |
|
EMPENHO: 703 - DATA: 08/07/2024
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
55,95 |
33.972,95 |
11.215,95 |
|
EMPENHO: 703 - DATA: 08/07/2024
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
55,95 |
33.972,95 |
11.215,95 |
|
EMPENHO: 703 - DATA: 08/07/2024
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
55,95 |
33.972,95 |
11.215,95 |
|
EMPENHO: 702 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
57,93 |
4.731,93 |
4.731,93 |
|
EMPENHO: 702 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
57,93 |
4.731,93 |
4.731,93 |
|
EMPENHO: 702 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
57,93 |
4.731,93 |
4.731,93 |
|
EMPENHO: 702 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
57,93 |
4.731,93 |
4.731,93 |
|
EMPENHO: 702 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
57,93 |
4.731,93 |
4.731,93 |
|
EMPENHO: 702 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
57,93 |
4.731,93 |
4.731,93 |
|
EMPENHO: 701 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
|
224,70 |
5.222,81 |
5.222,81 |
|
EMPENHO: 701 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
|
224,70 |
5.222,81 |
5.222,81 |
|
EMPENHO: 701 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
|
224,70 |
5.222,81 |
5.222,81 |
|
EMPENHO: 701 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
|
224,70 |
5.222,81 |
5.222,81 |
|
EMPENHO: 701 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
|
224,70 |
5.222,81 |
5.222,81 |
|
EMPENHO: 701 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
|
224,70 |
5.222,81 |
5.222,81 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 08/07/2024
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
3.594,38 |
6.560,02 |
6.560,02 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 08/07/2024
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
3.594,38 |
6.560,02 |
6.560,02 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 08/07/2024
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
3.594,38 |
6.560,02 |
6.560,02 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 08/07/2024
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
3.594,38 |
6.560,02 |
6.560,02 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 08/07/2024
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
3.594,38 |
6.560,02 |
6.560,02 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 08/07/2024
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
3.594,38 |
6.560,02 |
6.560,02 |
|
EMPENHO: 762 - DATA: 08/07/2024
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
85.239,84 |
90.166,95 |
90.166,95 |
|
EMPENHO: 762 - DATA: 08/07/2024
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
85.239,84 |
90.166,95 |
90.166,95 |
|
EMPENHO: 762 - DATA: 08/07/2024
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
85.239,84 |
90.166,95 |
90.166,95 |
|
EMPENHO: 762 - DATA: 08/07/2024
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
85.239,84 |
90.166,95 |
90.166,95 |
|
EMPENHO: 762 - DATA: 08/07/2024
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
85.239,84 |
90.166,95 |
90.166,95 |
|