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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 10141 registros
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 15:04:53
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 773 - DATA: 02/06/2025
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
3.943,80 0,00 0,00
EMPENHO: 773 - DATA: 02/06/2025
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
3.943,80 0,00 0,00
EMPENHO: 772 - DATA: 02/06/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
4.760,89 0,00 0,00
EMPENHO: 772 - DATA: 02/06/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
4.760,89 0,00 0,00
EMPENHO: 772 - DATA: 02/06/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
4.760,89 0,00 0,00
EMPENHO: 772 - DATA: 02/06/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
4.760,89 0,00 0,00
EMPENHO: 771 - DATA: 02/06/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
5.858,79 0,00 0,00
EMPENHO: 771 - DATA: 02/06/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
5.858,79 0,00 0,00
EMPENHO: 771 - DATA: 02/06/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
5.858,79 0,00 0,00
EMPENHO: 771 - DATA: 02/06/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
5.858,79 0,00 0,00
EMPENHO: 770 - DATA: 02/06/2025
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
4.105,08 0,00 0,00
EMPENHO: 770 - DATA: 02/06/2025
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
4.105,08 0,00 0,00
EMPENHO: 770 - DATA: 02/06/2025
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
4.105,08 0,00 0,00
EMPENHO: 770 - DATA: 02/06/2025
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
4.105,08 0,00 0,00
EMPENHO: 788 - DATA: 02/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
2.813,50 0,00 0,00
EMPENHO: 788 - DATA: 02/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
2.813,50 0,00 0,00
EMPENHO: 788 - DATA: 02/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
2.813,50 0,00 0,00
EMPENHO: 788 - DATA: 02/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
2.813,50 0,00 0,00
EMPENHO: 787 - DATA: 02/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 23/05/2025.
490,00 0,00 0,00
EMPENHO: 787 - DATA: 02/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 23/05/2025.
490,00 0,00 0,00
EMPENHO: 787 - DATA: 02/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 23/05/2025.
490,00 0,00 0,00
EMPENHO: 787 - DATA: 02/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 23/05/2025.
490,00 0,00 0,00
EMPENHO: 786 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
4.130,00 0,00 0,00
EMPENHO: 786 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
4.130,00 0,00 0,00
EMPENHO: 786 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
4.130,00 0,00 0,00
EMPENHO: 786 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
4.130,00 0,00 0,00
EMPENHO: 785 - DATA: 02/06/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
4.130,00 0,00 0,00
EMPENHO: 785 - DATA: 02/06/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
4.130,00 0,00 0,00
EMPENHO: 785 - DATA: 02/06/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
4.130,00 0,00 0,00
EMPENHO: 785 - DATA: 02/06/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
4.130,00 0,00 0,00

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