Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1203 - DATA: 04/11/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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6.786,16 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 04/11/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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6.786,16 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 04/11/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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6.786,16 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 04/11/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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6.786,16 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 04/11/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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6.786,16 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 04/11/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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3.731,57 |
4.851,57 |
4.851,57 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 04/11/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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3.731,57 |
4.851,57 |
4.851,57 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 04/11/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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3.731,57 |
4.851,57 |
4.851,57 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 04/11/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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3.731,57 |
4.851,57 |
4.851,57 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 04/11/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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3.731,57 |
4.851,57 |
4.851,57 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 04/11/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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3.731,57 |
4.851,57 |
4.851,57 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 04/11/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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5.995,00 |
7.601,00 |
7.601,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 04/11/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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5.995,00 |
7.601,00 |
7.601,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 04/11/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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5.995,00 |
7.601,00 |
7.601,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 04/11/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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5.995,00 |
7.601,00 |
7.601,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 04/11/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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5.995,00 |
7.601,00 |
7.601,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 04/11/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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5.995,00 |
7.601,00 |
7.601,00 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 04/11/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.045,56 |
4.727,02 |
4.727,02 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 04/11/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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4.045,56 |
4.727,02 |
4.727,02 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 04/11/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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4.045,56 |
4.727,02 |
4.727,02 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 04/11/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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4.045,56 |
4.727,02 |
4.727,02 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 04/11/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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4.045,56 |
4.727,02 |
4.727,02 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 04/11/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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4.045,56 |
4.727,02 |
4.727,02 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 04/11/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
11.448,15 |
11.448,15 |
|
EMPENHO: 1207 - DATA: 04/11/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
11.448,15 |
11.448,15 |
|
EMPENHO: 1207 - DATA: 04/11/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
11.448,15 |
11.448,15 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 04/11/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
11.448,15 |
11.448,15 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 04/11/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
11.448,15 |
11.448,15 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 04/11/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
11.448,15 |
11.448,15 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 04/11/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.583,02 |
272.810,64 |
239.466,14 |
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