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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 28661 registros
Dados atualizados em: 11/01/2025 - 15:05:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1213 - DATA: 04/11/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
4.921,87 5.274,51 5.274,51
EMPENHO: 1213 - DATA: 04/11/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
4.921,87 5.274,51 5.274,51
EMPENHO: 1213 - DATA: 04/11/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
4.921,87 5.274,51 5.274,51
EMPENHO: 1213 - DATA: 04/11/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
4.921,87 5.274,51 5.274,51
EMPENHO: 1213 - DATA: 04/11/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
4.921,87 5.274,51 5.274,51
EMPENHO: 1214 - DATA: 04/11/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
3.992,45 7.645,55 7.645,55
EMPENHO: 1214 - DATA: 04/11/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
3.992,45 7.645,55 7.645,55
EMPENHO: 1214 - DATA: 04/11/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
3.992,45 7.645,55 7.645,55
EMPENHO: 1214 - DATA: 04/11/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
3.992,45 7.645,55 7.645,55
EMPENHO: 1214 - DATA: 04/11/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
3.992,45 7.645,55 7.645,55
EMPENHO: 1214 - DATA: 04/11/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
3.992,45 7.645,55 7.645,55
EMPENHO: 1215 - DATA: 04/11/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
2.818,20 10.463,20 10.463,20
EMPENHO: 1215 - DATA: 04/11/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
2.818,20 10.463,20 10.463,20
EMPENHO: 1215 - DATA: 04/11/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
2.818,20 10.463,20 10.463,20
EMPENHO: 1215 - DATA: 04/11/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
2.818,20 10.463,20 10.463,20
EMPENHO: 1215 - DATA: 04/11/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
2.818,20 10.463,20 10.463,20
EMPENHO: 1215 - DATA: 04/11/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
2.818,20 10.463,20 10.463,20
EMPENHO: 1216 - DATA: 04/11/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 7.672,09 7.672,09
EMPENHO: 1216 - DATA: 04/11/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 7.672,09 7.672,09
EMPENHO: 1216 - DATA: 04/11/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 7.672,09 7.672,09
EMPENHO: 1216 - DATA: 04/11/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 7.672,09 7.672,09
EMPENHO: 1216 - DATA: 04/11/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 7.672,09 7.672,09
EMPENHO: 1216 - DATA: 04/11/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 7.672,09 7.672,09
EMPENHO: 1217 - DATA: 04/11/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.142,40 6.101,40 6.101,40
EMPENHO: 1217 - DATA: 04/11/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.142,40 6.101,40 6.101,40
EMPENHO: 1217 - DATA: 04/11/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.142,40 6.101,40 6.101,40
EMPENHO: 1217 - DATA: 04/11/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.142,40 6.101,40 6.101,40
EMPENHO: 1217 - DATA: 04/11/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.142,40 6.101,40 6.101,40
EMPENHO: 1217 - DATA: 04/11/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.142,40 6.101,40 6.101,40
EMPENHO: 1218 - DATA: 04/11/2024
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E N°146/2024 [...]
9.174,20 24.538,20 24.538,20

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