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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11781 registros
Dados atualizados em: 04/01/2025 - 15:04:45
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
14/03/2024 EMPENHO: 304
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRITA RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2024.
283,08
14/03/2024 EMPENHO: 304
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRITA RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2024.
378,55
14/03/2024 EMPENHO: 304
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRITA RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2024.
301,36
14/03/2024 EMPENHO: 304
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRITA RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2024.
216,64
14/03/2024 EMPENHO: 304
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRITA RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2024.
266,13
14/03/2024 EMPENHO: 341
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2024. ( [...]
72,03
14/03/2024 EMPENHO: 317
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
26,97
14/03/2024 EMPENHO: 300
43.392.983/0001-61
UNICA SANEANTES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
2.423,64
14/03/2024 EMPENHO: 71
32.521.645/0001-66
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
2.629,00
14/03/2024 EMPENHO: 381
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS DE PLACA Nº SNP-8A76, RZN-3H32, SNK-5B93, KHE-2952 E PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
921,79
14/03/2024 EMPENHO: 380
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS DE PLACA Nº KFM-4302, SNK-5F23, KHN-1448, PDS-7797, PDT-9387 E PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
795,18
14/03/2024 EMPENHO: 418
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZN-3J52, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
998,00
14/03/2024 EMPENHO: 419
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA PCR-7G81, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
2.198,00
14/03/2024 EMPENHO: 421
28.241.898/0001-09
J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
8.666,00
14/03/2024 EMPENHO: 395
20.662.627/0001-15
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DAS QUADRAS DE ESPORTES DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.867,80
14/03/2024 EMPENHO: 394
28.241.898/0001-09
J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TENDAS EM PVC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
8.666,00
14/03/2024 EMPENHO: 279
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
2.000,00
14/03/2024 EMPENHO: 330
00.668.083/0002-72
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: QUADRO SIMPLES 30X40 E 26X36) PARA SERVIR COMO DECORAÇÃO NA COZINHA COMUNITÁRIA.
200,00
14/03/2024 EMPENHO: 303
28.241.898/0001-09
J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
8.666,00
14/03/2024 EMPENHO: 288
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
12.810,10
14/03/2024 EMPENHO: 289
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
26.058,13
14/03/2024 EMPENHO: 301
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
98,00
14/03/2024 EMPENHO: 302
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
84,00
14/03/2024 EMPENHO: 388
020.XXX.XXX-74
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO [...]
1.060,00
14/03/2024 EMPENHO: 377
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
998,00
14/03/2024 EMPENHO: 299
769.XXX.XXX-34
ANA ADELINA DE SOUZA ARRAES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA AIDÊ PEREIRA MORAIS.
8.707,28
14/03/2024 EMPENHO: 403
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE FACE E CRANIO S/CONTRASTE, DO PACIENTE GEBSON RENAN BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
800,00
14/03/2024 EMPENHO: 372
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.145,65
14/03/2024 EMPENHO: 389
391.XXX.XXX-28
JEFERSON DA SILVA SOUZA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PEGAS DE BOI), ATRAVES DE CARRO DE SOM.
270,00
13/03/2024 EMPENHO: 318
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2024. (MATRICULA: 23702517)
57,28

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