Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
12/04/2024 |
EMPENHO: 511
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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6.383,74 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 496
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG MORFOLOGICA C/DOPPLER DA PACIENTE VITORIA GEDEANE LIBERATO FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 497
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA DA PACIENTE MARIA LARISSE ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 498
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE VITORIA GEDEANE LIBERATO FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 499
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE SUELI CICERA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 500
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA AURILENI PEREIRA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 501
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 502
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DA PACIENTE MARIA LARISSE ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 503
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DA COXA ESQUERDA(PARTES MOLES)DA PACIENTE MARIA SILVA MARTINS LEAL. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 504
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL DA PACIENTE GERTRUDES PINTO PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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180,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 505
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL DO PACIENTE CÉLIO ROBERTO FIGUERÊDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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180,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 506
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE IVANI DE SÁ GONÇALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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12/04/2024 |
EMPENHO: 370
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PODA D [...]
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96.140,73 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 513
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 071/001 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE C [...]
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160,00 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 512
JAIRO PEREIRA DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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832,00 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 511
FRANCISCO REGINALDO FREIRE DE CARVALHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº KGF-1625 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA REFORMA DE AÇUDES NO SITIO BEZERRO, ATRAVES DO PROGRAMA AG [...]
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5.000,00 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 509
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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349,00 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 510
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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1.842,00 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 508
GEOTOP GEOPROCESSAMENTOS, TOPOGR. E PROJETOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS AREAS, INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA, CONFORME ANEXOS.
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11.899,89 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 507
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO À MENOR "ESTELLA GOMES DA SILVA, ATRAVES DO PROCESSO Nº 000063-53.2023.8.17.3380, CONFORME CUMPRI [...]
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5.526,30 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 453
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119657 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOECA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANC [...]
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99,64 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 454
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119686 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, NO MUNICÍPIO DE SERRITA-P [...]
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99,64 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 457
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119723 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE COORDENAÇÃO E AEE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEI [...]
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99,64 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 459
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119663 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MU [...]
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99,64 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 440
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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5.606,98 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 441
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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113.991,45 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 485
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO). DE ACORDO COM [...]
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156,50 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 512
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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18.117,75 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 519
MARKA MOVEIS E ELETROS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(UBS JOSÉ HUMBERTO CANEJO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO [...]
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216,00 |
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11/04/2024 |
EMPENHO: 403
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS DE FERRO NA ESCOLA MENINO JESUS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.040,00 |
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