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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 4233 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 389 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 E KIZ1061 LOCADOS E PRÓPR [...]
2.200,70
EMPENHO: 390 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
1.390,50
EMPENHO: 625 - DATA: 08/05/2025
CICERO PEREIRA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2025.
360,00
EMPENHO: 626 - DATA: 08/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SKYHAWK SEAGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
740,20
EMPENHO: 627 - DATA: 08/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SKYHAWK SEAGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
740,20
EMPENHO: 628 - DATA: 08/05/2025
RONALDO MARINS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
863,50
EMPENHO: 629 - DATA: 08/05/2025
RONALDO MARINS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
20.728,00
EMPENHO: 630 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO JOVINTINO MOREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
240,00
EMPENHO: 942 - DATA: 08/05/2025
DANIEL GERALDO DE LIMA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
430,00
EMPENHO: 943 - DATA: 08/05/2025
MARIANO FRANCISCO DA SILVA NETO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
640,00
EMPENHO: 944 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
4.125,82
EMPENHO: 945 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
1.492,27
EMPENHO: 946 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
6.489,73
EMPENHO: 947 - DATA: 08/05/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
3.275,00
EMPENHO: 948 - DATA: 08/05/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
3.275,00
EMPENHO: 949 - DATA: 08/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES, DURANTE OS TRABALHOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
295,00
EMPENHO: 950 - DATA: 08/05/2025
INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, CONFORME GRU.
90,09
EMPENHO: 631 - DATA: 08/05/2025
ITAMAR MARTINS DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE E SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 08 E 22 DE MARÇO,05 E 26 DE ABRIL [...]
400,00
EMPENHO: 632 - DATA: 08/05/2025
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025.
80,00
EMPENHO: 633 - DATA: 08/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
11.837,00
EMPENHO: 748 - DATA: 08/05/2025
JONAS DE SOUZA FIGUERÊDO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JONAS DE SOUZA FIGUEREDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
156,00
EMPENHO: 750 - DATA: 08/05/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM ACRÍLICO PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NO EVENTO ALUSIVO DE ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOM [...]
230,00
EMPENHO: 751 - DATA: 08/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO DO PACIENTE LUIZ ANDRÉ DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
1.100,00
EMPENHO: 752 - DATA: 08/05/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
7.000,00
EMPENHO: 753 - DATA: 08/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
7.000,00
EMPENHO: 754 - DATA: 08/05/2025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
100,00
EMPENHO: 755 - DATA: 08/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
6.500,00
EMPENHO: 756 - DATA: 08/05/2025
IDILIO FERREIRA DE SOUZA LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO E PINTURA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
1.735,00
EMPENHO: 757 - DATA: 08/05/2025
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
2.065,00
EMPENHO: 758 - DATA: 08/05/2025
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
16.000,00

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