| Identificação do empenho Fornecedor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                    
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1523 - DATA: 12/08/2025 DIEGO PEREIRA FECHINE
 | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 267/25, PL Nº 080/25 E P.ELETRONICO Nº 035/25.
 | 2.701,20 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1524 - DATA: 12/08/2025 JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
 | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA  SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR JURIDICO E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO [...]
 | 680,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1525 - DATA: 12/08/2025 JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADOS DA SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE.
 | 250,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1526 - DATA: 12/08/2025 JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
 | 0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR CONTABIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 600,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1527 - DATA: 12/08/2025 JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
 | 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 480,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1528 - DATA: 12/08/2025 FRANCINALDO DE SOUSA NEVES
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA TEMATICA (TAIPA), NA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 390,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1529 - DATA: 12/08/2025 GERMANO FERREIRA DOS SANTOS
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇÃ E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 640,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1532 - DATA: 12/08/2025 MARIA NATANAELY DA SILVA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 530,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1534 - DATA: 12/08/2025 AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF [...]
 | 5.829,79 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1535 - DATA: 12/08/2025 AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
 | 27.752,38 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1536 - DATA: 12/08/2025 AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
 | 19.326,48 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1149 - DATA: 12/08/2025 DIEGO PEREIRA FECHINE
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
 | 34.181,20 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1150 - DATA: 12/08/2025 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
 | 36.809,50 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 603 - DATA: 11/08/2025 MARIA DASDORES SANTOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA DA SILVA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LAIVA GERONIMO , Nº  [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 605 - DATA: 11/08/2025 CICERA MARIA DOS SANTOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FLÁVIA SIMÃO DE JESUS OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA RITA PEREIRA DE  [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 606 - DATA: 11/08/2025 MARIA ADELAIDE DE JESUS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUZINETE ALENCAR DA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA DOM AVELAR Nº118, REFE [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 607 - DATA: 11/08/2025 MARIA ROSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
 | 300,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1509 - DATA: 11/08/2025 EDIVALDO ROMERO DA SILVA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 3.770,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1510 - DATA: 11/08/2025 NADJANIO OLIVEIRA PINTO
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 580,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1516 - DATA: 11/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
 | 4.769,51 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1517 - DATA: 11/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
 | 14.946,75 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1518 - DATA: 11/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
 | 1.792,75 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1519 - DATA: 11/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
 | 8.683,29 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1520 - DATA: 11/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
 | 29.792,39 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1521 - DATA: 11/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
 | 7.078,37 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 609 - DATA: 11/08/2025 LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO: CONSERVADORAS C/3 DIVISÓRIAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
 | 1.020,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 610 - DATA: 11/08/2025 ARLETE LIBERATO DA SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
 | 323,15 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 611 - DATA: 11/08/2025 MINISTERIO DA FAZENDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.  REFERENTE AO PROGRAMA COVID ACOLHIMENTO.
 | 3.417,14 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 612 - DATA: 11/08/2025 MINISTERIO DA FAZENDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EPI VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
 | 87,37 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 613 - DATA: 11/08/2025 EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº1864, REFERENTE A VIAGEM  [...]
 | 100,00 |  |