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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 2919 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1523 - DATA: 12/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 267/25, PL Nº 080/25 E P.ELETRONICO Nº 035/25.
2.701,20
EMPENHO: 1524 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR JURIDICO E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO [...]
680,00
EMPENHO: 1525 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADOS DA SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE.
250,00
EMPENHO: 1526 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR CONTABIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
600,00
EMPENHO: 1527 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
480,00
EMPENHO: 1528 - DATA: 12/08/2025
FRANCINALDO DE SOUSA NEVES
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA TEMATICA (TAIPA), NA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
390,00
EMPENHO: 1529 - DATA: 12/08/2025
GERMANO FERREIRA DOS SANTOS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇÃ E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
640,00
EMPENHO: 1532 - DATA: 12/08/2025
MARIA NATANAELY DA SILVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
530,00
EMPENHO: 1534 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF [...]
5.829,79
EMPENHO: 1535 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
27.752,38
EMPENHO: 1536 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
19.326,48
EMPENHO: 1149 - DATA: 12/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
34.181,20
EMPENHO: 1150 - DATA: 12/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
36.809,50
EMPENHO: 603 - DATA: 11/08/2025
MARIA DASDORES SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA DA SILVA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LAIVA GERONIMO , Nº [...]
1.000,00
EMPENHO: 605 - DATA: 11/08/2025
CICERA MARIA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FLÁVIA SIMÃO DE JESUS OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA RITA PEREIRA DE [...]
1.000,00
EMPENHO: 606 - DATA: 11/08/2025
MARIA ADELAIDE DE JESUS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUZINETE ALENCAR DA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA DOM AVELAR Nº118, REFE [...]
1.000,00
EMPENHO: 607 - DATA: 11/08/2025
MARIA ROSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
300,00
EMPENHO: 1509 - DATA: 11/08/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
3.770,00
EMPENHO: 1510 - DATA: 11/08/2025
NADJANIO OLIVEIRA PINTO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
580,00
EMPENHO: 1516 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
4.769,51
EMPENHO: 1517 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
14.946,75
EMPENHO: 1518 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
1.792,75
EMPENHO: 1519 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
8.683,29
EMPENHO: 1520 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
29.792,39
EMPENHO: 1521 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
7.078,37
EMPENHO: 609 - DATA: 11/08/2025
LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO: CONSERVADORAS C/3 DIVISÓRIAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
1.020,00
EMPENHO: 610 - DATA: 11/08/2025
ARLETE LIBERATO DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
323,15
EMPENHO: 611 - DATA: 11/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE AO PROGRAMA COVID ACOLHIMENTO.
3.417,14
EMPENHO: 612 - DATA: 11/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EPI VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
87,37
EMPENHO: 613 - DATA: 11/08/2025
EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº1864, REFERENTE A VIAGEM [...]
100,00

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