Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 652 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                JOSE GALVAO DA SILVA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA LIINHA DE OLIVEIRA E SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICI [...]
                                             | 
                                            4.551,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 653 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPA [...]
                                             | 
                                            2.760,62 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 654 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                LUAN VINICIUS DA SILVA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS 4 RODAS A, DOIS CUIÇÃO, DUAS CUIQUINHA, TERMISSÃO, TROCA DE ROLAMENTO, 3 VÁLVULAS, TOCA DE EMBREAGEM E SERVI [...]
                                             | 
                                            2.740,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 655 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, DE RESPONSABILIDADE DEST [...]
                                             | 
                                            739,13 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 656 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
                                             | 
                                            4.813,77 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1011 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I8 [...]
                                             | 
                                            520,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1012 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                MARIANA CAROLINE DE LIMA E SILVA
                                             | 
                                            0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS QUIOSQUES E BANHEIROS DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            430,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1013 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                             | 
                                            0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 7006768070)
                                             | 
                                            51,56 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1015 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
                                             | 
                                            0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO [...]
                                             | 
                                            4.200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1018 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
                                             | 
                                            0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
                                             | 
                                            540,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1020 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
                                             | 
                                            0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
                                             | 
                                            540,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 791 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
                                             | 
                                            375,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 792 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                ELONI FREITAS DA SILVA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
                                             | 
                                            300,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 793 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E ALMOÇO, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO  [...]
                                             | 
                                            1.435,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 794 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                ANTONIO PEREIRA FILHO
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LAIANE PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
                                             | 
                                            326,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 795 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                L A DELICATESSEN LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, NO EVENTO MULTIRÃO DA SAÚDE EM SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICI [...]
                                             | 
                                            480,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 796 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSÉ WELLINGTON SAMPAIO CRUZ E ACOMPANHANTE WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
                                             | 
                                            459,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1001 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
                                             | 
                                            0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
                                             | 
                                            28,67 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1002 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA - ME
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            1.305,81 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1003 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM ENTREGUES, DURANTE HOMENAGEM AO DIA DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            1.433,52 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1004 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                JR PANIFICADORA LTDA
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            3.489,96 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1005 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO N [...]
                                             | 
                                            1.727,29 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1006 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                             | 
                                            0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 4012918572 [...]
                                             | 
                                            107,12 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1007 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025.  [...]
                                             | 
                                            1.220,82 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1008 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS TECNICOS, INCLUINDO A PROVAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, C [...]
                                             | 
                                            98.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1009 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 180/25, PL Nº 049/25 E DISPENSA Nº 017/25.
                                             | 
                                            104.969,22 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1010 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                             | 
                                            0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 2 [...]
                                             | 
                                            372,36 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 391 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
                                             | 
                                            110,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 393 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª KATIA KAYNE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM A [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 395 - DATA: 15/05/2025
                                                 
                                                JOSELMA GOMES BARROS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JOSELMA GOMES BARROS, MATRÍCULA Nº4041, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SALG [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |