Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 1027 - DATA: 20/05/2025
                                                 
                                                LC GOMES CHURRASCARIA N. S. DE LOURDES LTDA
                                             | 
                                            0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS E ABOIADORES QUE  PARTICIPARAM DA DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQU [...]
                                             | 
                                            1.375,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 819 - DATA: 20/05/2025
                                                 
                                                MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEM MARTINS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEM MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA LOPES GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA [...]
                                             | 
                                            390,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 821 - DATA: 20/05/2025
                                                 
                                                MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ E ACOMPANHANTE PRISCILA RAYANE DA SILVA SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
                                             | 
                                            390,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 822 - DATA: 20/05/2025
                                                 
                                                LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À  [...]
                                             | 
                                            390,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 825 - DATA: 20/05/2025
                                                 
                                                LAECIO VITOR DA SILVA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO [...]
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 827 - DATA: 20/05/2025
                                                 
                                                MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ E ACOMPANHANTE PRISCILA RAYANE DA SILVA SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
                                             | 
                                            100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 658 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
                                             | 
                                            32.428,60 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 659 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                DIEGO PEREIRA FECHINE
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
                                             | 
                                            35.303,70 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 660 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                DIEGO PEREIRA FECHINE
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
                                             | 
                                            8.685,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 664 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
                                             | 
                                            3.167,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 665 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                SANTA CLARA MADEIRAS LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
                                             | 
                                            11.100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1022 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                DANIELA FERREIRA MONTEIRO
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO RECICLA + PERNAMBUCO, NO DIA 20/05//2025, NA CIDADE DE CABROBO-PE, CONFORME SOLICITAÇ [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1024 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
                                             | 
                                            0202 - GABINETE DO PREFEITO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. ELETRONICO Nº 0 [...]
                                             | 
                                            2.690,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 798 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                MARIA LAILÇA LEITE
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LAILÇA LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE  [...]
                                             | 
                                            156,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 799 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES, EM VIAGEM DE IDA D [...]
                                             | 
                                            312,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 801 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            2.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 802 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            85.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 803 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            30.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 805 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            10.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 806 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            6.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 809 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            350.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 811 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            5.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 812 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA PSF COMISSIONADO
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            55.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 813 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            350.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 814 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            1.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 815 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
                                             | 
                                            50.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 818 - DATA: 19/05/2025
                                                 
                                                VERIDIANA LOPES DA SILVA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANDREA LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTE VERIDIANA LOPES DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
                                             | 
                                            390,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 31 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS NO
FUNPRESE (DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR), NO MÊS DE MAIO DE 2025.
                                             | 
                                            698,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 32 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
                                             | 
                                            8.507,44 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 33 - DATA: 16/05/2025
                                                 
                                                EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, NO EXERCICIO DE 2025.
                                             | 
                                            3.600,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |