Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 878 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
                                             | 
                                            100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 879 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
                                             | 
                                            100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 884 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
                                             | 
                                            100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 876 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº  [...]
                                             | 
                                            5.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 877 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
                                             | 
                                            17.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 878 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
                                             | 
                                            7.525,60 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 879 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
                                             | 
                                            5.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 880 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                EXPEDITA MARIA IZIDORO DOS SANTOS SILVA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE  ISAAC JOSE DA SILVA E ACOMPANHANTE EXPEDITA MARIA IZIDORO DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
                                             | 
                                            156,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 881 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                MARIA JOSINEIDE SOUZA SIQUEIRA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA THAEME DE SOUZA LEAL E ACOMPANHANTE MARIA JOSINEIDE SOUZA SIQUEIRA LEAL EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
                                             | 
                                            390,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 882 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                ANTONIO PEREIRA FILHO
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LAZARO PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
                                             | 
                                            312,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 34 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
                                             | 
                                            321,45 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1065 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            663,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1066 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO Nº  [...]
                                             | 
                                            2.179,73 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1067 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA (VILA MARIAN [...]
                                             | 
                                            1.200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1068 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGID [...]
                                             | 
                                            1.550,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1069 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                NATHALIA KELLEN GOMES MATIAS
                                             | 
                                            0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            530,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1070 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                GABRIEL DA SILVA PEREIRA
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            2.360,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1071 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                DANIEL MONTEIRO DA SILVA
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            2.660,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1073 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
                                             | 
                                            0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
                                             | 
                                            1.780,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1076 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                GILBERTO DA SILVA MARTINS
                                             | 
                                            0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA ESCUTA PUBLICA COM FAZEDORES DE CULTURA, DURANTE O 2º CICLO DO PNAB, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
                                             | 
                                            700,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1077 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                MARIA DO SOCORRO PEREIRA
                                             | 
                                            0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES, DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO 2º CICLO DO PNAB, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ES [...]
                                             | 
                                            500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1078 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                GILBERTO DA SILVA MARTINS
                                             | 
                                            0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO GERGELIM, NO DIA 01 DE JUNHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            700,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 1080 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                ELONI FREITAS DA SILVA
                                             | 
                                            0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
                                                 
                                                 
                                                VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO INGAZEIRA, NO DIA 30/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            700,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 726 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE ALMOXARIDAFO, E ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABI [...]
                                             | 
                                            52,04 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 727 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
                                             | 
                                            502,50 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 728 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
                                             | 
                                            159,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 729 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
                                             | 
                                            1.200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 730 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
                                             | 
                                            2.810,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 731 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
                                             | 
                                            60.170,37 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 732 - DATA: 30/05/2025
                                                 
                                                FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
                                             | 
                                            0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
                                                 
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
                                             | 
                                            4.737,12 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |