| Identificação do empenho Fornecedor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                    
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1122 - DATA: 01/08/2025 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 259/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
 | 10.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1123 - DATA: 01/08/2025 CICERO JURANDI PEREIRA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
 | 1.500,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1124 - DATA: 01/08/2025 36.338.125 ELIEGILA BEZERRA DA SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO DE PERSONALIZAÇAO DE BALINHAS PARA A 10ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-P [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1126 - DATA: 01/08/2025 TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SOE-7A51. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
 | 513,39 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1127 - DATA: 01/08/2025 TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO MINERAL DE MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, JUNTA DE COBRE DA TAMPA  [...]
 | 1.368,17 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1129 - DATA: 01/08/2025 J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1130 - DATA: 01/08/2025 J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1131 - DATA: 01/08/2025 J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1132 - DATA: 01/08/2025 J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1136 - DATA: 01/08/2025 PAULO BENJERI VIANA SOUZA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIGITADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 | 1.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1137 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO  [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1056 - DATA: 31/07/2025 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
 | 1.583,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1058 - DATA: 31/07/2025 LUCIANO ALVES DA SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
 | 350,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1059 - DATA: 31/07/2025 GILBERTO DA SILVA MARTINS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS NO MODULO DO ÔNIBUS DE PLACA PFV-5684, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PORTA, LIMPADORES DE PARA-BRISA E TROCA DE LÂMPADAS DO  [...]
 | 1.080,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1061 - DATA: 31/07/2025 LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETREIRO LUMINOSO E PLACA EM ACM COM LETREIRO EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
 | 6.500,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1062 - DATA: 31/07/2025 JORGE SANTOS SILVA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CRLV DIGITAL DO VEÍCULO DE PLACA SOH-7H76, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
 | 180,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1063 - DATA: 31/07/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3J72, RZW-8F01, S0B-4D03, SOC-8I88, SOD-7J85, SOE-3A20, SOH-7H76, SOK-8J10, SOW-9J71 E TFU-9J43, PE [...]
 | 813,55 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1064 - DATA: 31/07/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
 | 42.070,40 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1065 - DATA: 31/07/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
 | 2.035,66 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1440 - DATA: 31/07/2025 JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 850,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1441 - DATA: 31/07/2025 GLEICIANE INACIA PEREIRA DA SILVA - ME
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESTA SECRET [...]
 | 4.408,60 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1443 - DATA: 31/07/2025 GESTESON JOSE DA SILVA LTDA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE POSTES EM TUBO GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 269/2 [...]
 | 42.250,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1099 - DATA: 31/07/2025 KRODS TECNOLOGIA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2024 PREGÃO ELETRÔNICO  [...]
 | 5.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1066 - DATA: 31/07/2025 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
 | 953,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1067 - DATA: 31/07/2025 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 7.720,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1070 - DATA: 31/07/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 240,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1071 - DATA: 31/07/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 9.812,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1077 - DATA: 31/07/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
 | 18.808,29 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1100 - DATA: 31/07/2025 JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º  [...]
 | 44.055,12 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1444 - DATA: 31/07/2025 JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
 | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E CABEAMENTO NO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 3.300,00 |  |