| Identificação do empenho Fornecedor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                    
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1107 - DATA: 01/08/2025 MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
 | 12.186,58 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1108 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
 | 3.572,33 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1448 - DATA: 01/08/2025 TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
 | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAM [...]
 | 364,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1449 - DATA: 01/08/2025 TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
 | 1.782,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1450 - DATA: 01/08/2025 TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENT [...]
 | 4.301,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1452 - DATA: 01/08/2025 NATALIA FREIRE
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 850,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1453 - DATA: 01/08/2025 MARIA AISLA DA SILVA ALVES
 | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 850,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1454 - DATA: 01/08/2025 L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
 | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
 | 10.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1110 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 2.054,25 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1111 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 1.130,25 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1112 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 614,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1113 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 300,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1114 - DATA: 01/08/2025 AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
 | 25.343,17 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1116 - DATA: 01/08/2025 BQS DISTRIBUIDORA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
 | 2.067,50 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1102 - DATA: 01/08/2025 HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
 | 1.270,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1104 - DATA: 01/08/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENC [...]
 | 5.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1107 - DATA: 01/08/2025 TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENT [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1108 - DATA: 01/08/2025 JAD ARAUJO & CIA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090 [...]
 | 3.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1109 - DATA: 01/08/2025 JAD ARAUJO & CIA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 CRE [...]
 | 2.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1110 - DATA: 01/08/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL HELIX E ÁGUA DESMINERALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
 | 56,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1111 - DATA: 01/08/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A S [...]
 | 14,95 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1112 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025  [...]
 | 6.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1113 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO  [...]
 | 15.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1114 - DATA: 01/08/2025 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 PROCE [...]
 | 60.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1115 - DATA: 01/08/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIA [...]
 | 30.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1116 - DATA: 01/08/2025 TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº  [...]
 | 5.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1117 - DATA: 01/08/2025 JAD ARAUJO & CIA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 CREDENCI [...]
 | 10.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1118 - DATA: 01/08/2025 JOSE CARLOS DA SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
 | 169,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1120 - DATA: 01/08/2025 FERNANDA MARIA MARTINS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE FERNANDA MARIA MARTINS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
 | 390,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1121 - DATA: 01/08/2025 CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
 | 2.000,00 |  |