| Identificação do empenho Fornecedor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                    
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1613 - DATA: 04/09/2025 CIRLENE DA SILVA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 530,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1614 - DATA: 04/09/2025 KAIO KEMPSON DE OLIVEIRA FREITAS
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 640,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1608 - DATA: 03/09/2025 CARLOS LACERDA DE SOUZA - ME
 | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTÁTUA DE RAIMUNDO JACÓ NO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 800,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1606 - DATA: 02/09/2025 A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
 | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO A COZINHA DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 384,27 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1214 - DATA: 01/09/2025 SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA DUCHA ADVANCED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA [...]
 | 152,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1215 - DATA: 01/09/2025 SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO BACIA C/CX ACOPLADA KIDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIP [...]
 | 4.140,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1220 - DATA: 01/09/2025 DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.
 | 972,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1221 - DATA: 01/09/2025 AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
 | 36.965,26 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1222 - DATA: 01/09/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
 | 4.479,29 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1223 - DATA: 01/09/2025 FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
 | 50.616,80 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1225 - DATA: 01/09/2025 EDIVALDO ROMERO DA SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DA PARTE DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 | 980,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1226 - DATA: 01/09/2025 AINOÃ GABRIELA GOMES
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 97 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SERRITA, [...]
 | 200,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1230 - DATA: 01/09/2025 ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE BIRÔ, MESA E CADEIRAS, NO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE A UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
 | 475,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1231 - DATA: 01/09/2025 CICERO JURANDI PEREIRA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
 | 1.500,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1232 - DATA: 01/09/2025 JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º  [...]
 | 44.055,12 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1600 - DATA: 01/09/2025 JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
 | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO/ [...]
 | 1.020,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1601 - DATA: 01/09/2025 ELENO PEDRO DA SILVA
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ASSUNTOS POLITICOS A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A  [...]
 | 540,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1597 - DATA: 29/08/2025 ELONI FREITAS DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 16ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MELOSA, NO DIA 31/08/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 700,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1219 - DATA: 29/08/2025 MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 2º T [...]
 | 135.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1201 - DATA: 29/08/2025 MACIANO BEZERRA DE LAVOR
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO DURANTE REPAROS FINAIS REALIZADOS NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA.
 | 3.800,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1202 - DATA: 29/08/2025 FELIPE DAMASO DA SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS EM ALGUMAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | 200,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1203 - DATA: 29/08/2025 LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM FORMATO DE CARTILHA COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN [...]
 | 500,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1204 - DATA: 29/08/2025 TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 785,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1207 - DATA: 29/08/2025 G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE AVAL [...]
 | 8.637,50 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1208 - DATA: 29/08/2025 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA  [...]
 | 2.250,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1209 - DATA: 29/08/2025 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
 | 750,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1211 - DATA: 29/08/2025 MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE ESTOFADOS E TECIDOS DE CADEIRAS E SOFÁS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 | 3.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1212 - DATA: 29/08/2025 GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE.
 | 430,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1223 - DATA: 29/08/2025 JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FELIPE GOMES MARTINS E ACOMPANHANTE JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA [...]
 | 335,16 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1225 - DATA: 29/08/2025 JAD ARAUJO & CIA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090 [...]
 | 10.000,00 |  |