Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
480,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
480,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
480,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
480,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 842 - DATA: 23/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVAND [...]
|
490,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 842 - DATA: 23/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVAND [...]
|
490,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 842 - DATA: 23/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVAND [...]
|
490,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 842 - DATA: 23/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVAND [...]
|
490,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1048 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (MATRICULA: 23702517)
|
62,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1047 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (MATRICULA: 23702517)
|
56,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1038 - DATA: 23/05/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 PL Nº 055/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
1.352,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1045 - DATA: 23/05/2025
MARIA LUCIA SAMPAIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, JUNTO [...]
|
530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1044 - DATA: 23/05/2025
DANIEL NETO PARENTE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, JUNTO A [...]
|
740,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1043 - DATA: 23/05/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, NO DIA 25/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1042 - DATA: 23/05/2025
DANIEL NETO PARENTE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO TREMPES, JUNTO A ESTA [...]
|
740,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1041 - DATA: 23/05/2025
MARIA ELENILDA ANTONIA DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO TREMPES, NO DIA 24/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1037 - DATA: 23/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DOS CAMINHÕES PIPAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.557,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1046 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (MATRICU [...]
|
18,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1040 - DATA: 23/05/2025
JOÃO ADAILTON DE SA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOSERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
370,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1039 - DATA: 23/05/2025
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
11.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1036 - DATA: 23/05/2025
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO SEC. ADJUNTO DESTA SECRETARIA.
|
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 840 - DATA: 22/05/2025
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|