lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025
Total empenhado R$ 126.514.982,95
Total liquidado R$ 43.233.617,77
Total pago R$ 42.650.500,87
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontrados 14351 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 240 - DATA: 11/02/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
9.100,00 10.041,32 10.041,32
EMPENHO: 240 - DATA: 11/02/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
9.100,00 10.041,32 10.041,32
EMPENHO: 240 - DATA: 11/02/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
9.100,00 10.041,32 10.041,32
EMPENHO: 241 - DATA: 11/02/2025
A M DOS SANTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
2.896,90 87.215,82 87.215,82
EMPENHO: 241 - DATA: 11/02/2025
A M DOS SANTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
2.896,90 87.215,82 87.215,82
EMPENHO: 241 - DATA: 11/02/2025
A M DOS SANTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
2.896,90 87.215,82 87.215,82
EMPENHO: 241 - DATA: 11/02/2025
A M DOS SANTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
2.896,90 87.215,82 87.215,82
EMPENHO: 242 - DATA: 11/02/2025
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
7.420,75 71.017,11 71.017,11
EMPENHO: 242 - DATA: 11/02/2025
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
7.420,75 71.017,11 71.017,11
EMPENHO: 242 - DATA: 11/02/2025
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
7.420,75 71.017,11 71.017,11
EMPENHO: 242 - DATA: 11/02/2025
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
7.420,75 71.017,11 71.017,11
EMPENHO: 243 - DATA: 11/02/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
9.754,02 11.889,89 11.889,89
EMPENHO: 243 - DATA: 11/02/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
9.754,02 11.889,89 11.889,89
EMPENHO: 243 - DATA: 11/02/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
9.754,02 11.889,89 11.889,89
EMPENHO: 243 - DATA: 11/02/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
9.754,02 11.889,89 11.889,89
EMPENHO: 244 - DATA: 11/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
37.310,65 39.520,65 39.520,65
EMPENHO: 244 - DATA: 11/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
37.310,65 39.520,65 39.520,65
EMPENHO: 244 - DATA: 11/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
37.310,65 39.520,65 39.520,65
EMPENHO: 244 - DATA: 11/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
37.310,65 39.520,65 39.520,65
EMPENHO: 245 - DATA: 11/02/2025
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EOUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
1.510,86 10.860,86 10.860,86
EMPENHO: 245 - DATA: 11/02/2025
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EOUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
1.510,86 10.860,86 10.860,86
EMPENHO: 245 - DATA: 11/02/2025
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EOUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
1.510,86 10.860,86 10.860,86
EMPENHO: 245 - DATA: 11/02/2025
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EOUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
1.510,86 10.860,86 10.860,86
EMPENHO: 246 - DATA: 11/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PARA CORDENADORES PEDAGÓGICOS.
3.000,00 37.642,40 37.642,40
EMPENHO: 246 - DATA: 11/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PARA CORDENADORES PEDAGÓGICOS.
3.000,00 37.642,40 37.642,40
EMPENHO: 246 - DATA: 11/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PARA CORDENADORES PEDAGÓGICOS.
3.000,00 37.642,40 37.642,40
EMPENHO: 246 - DATA: 11/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PARA CORDENADORES PEDAGÓGICOS.
3.000,00 37.642,40 37.642,40
EMPENHO: 413 - DATA: 11/02/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
5.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 413 - DATA: 11/02/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
5.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 413 - DATA: 11/02/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
5.000,00 0,00 0,00

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