Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 872 - DATA: 09/08/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
2.630,81 |
5.528,14 |
5.528,14 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 09/08/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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2.630,81 |
5.528,14 |
5.528,14 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 09/08/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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2.630,81 |
5.528,14 |
5.528,14 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 09/08/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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2.630,81 |
5.528,14 |
5.528,14 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 09/08/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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2.630,81 |
5.528,14 |
5.528,14 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 09/08/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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2.195,85 |
6.953,11 |
6.953,11 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 09/08/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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2.195,85 |
6.953,11 |
6.953,11 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 09/08/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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2.195,85 |
6.953,11 |
6.953,11 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 09/08/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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2.195,85 |
6.953,11 |
6.953,11 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 09/08/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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2.195,85 |
6.953,11 |
6.953,11 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 09/08/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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2.195,85 |
6.953,11 |
6.953,11 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 09/08/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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1.550,01 |
13.850,18 |
13.850,18 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 09/08/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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1.550,01 |
13.850,18 |
13.850,18 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 09/08/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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1.550,01 |
13.850,18 |
13.850,18 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 09/08/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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1.550,01 |
13.850,18 |
13.850,18 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 09/08/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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1.550,01 |
13.850,18 |
13.850,18 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 09/08/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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1.550,01 |
13.850,18 |
13.850,18 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 09/08/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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2.608,15 |
43.127,45 |
43.127,45 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 09/08/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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2.608,15 |
43.127,45 |
43.127,45 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 09/08/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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2.608,15 |
43.127,45 |
43.127,45 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 09/08/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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2.608,15 |
43.127,45 |
43.127,45 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 09/08/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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2.608,15 |
43.127,45 |
43.127,45 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 09/08/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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2.608,15 |
43.127,45 |
43.127,45 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 09/08/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
1.728,32 |
53.936,74 |
53.936,74 |
|
EMPENHO: 868 - DATA: 09/08/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
53.936,74 |
53.936,74 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 09/08/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
53.936,74 |
53.936,74 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 09/08/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
53.936,74 |
53.936,74 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 09/08/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
53.936,74 |
53.936,74 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 09/08/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
53.936,74 |
53.936,74 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 09/08/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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4.726,59 |
14.929,00 |
14.929,00 |
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