Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 791 - DATA: 16/05/2025
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 791 - DATA: 16/05/2025
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 791 - DATA: 16/05/2025
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 791 - DATA: 16/05/2025
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 16/05/2025
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICIATAÇÃO EM ANEXO.
|
850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 16/05/2025
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICIATAÇÃO EM ANEXO.
|
850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 16/05/2025
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICIATAÇÃO EM ANEXO.
|
850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 16/05/2025
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICIATAÇÃO EM ANEXO.
|
850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 16/05/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 16/05/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 16/05/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 16/05/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1014 - DATA: 16/05/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 17 A 23 DE MAIO/2025, C [...]
|
6.993,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1013 - DATA: 16/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 7006768070)
|
51,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 16/05/2025
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
|
540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 16/05/2025
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
|
1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1016 - DATA: 16/05/2025
ANTONIO MARTINS NETO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO [...]
|
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1012 - DATA: 16/05/2025
MARIANA CAROLINE DE LIMA E SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS QUIOSQUES E BANHEIROS DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
430,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1011 - DATA: 16/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I8 [...]
|
520,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1018 - DATA: 16/05/2025
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
|
540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1017 - DATA: 16/05/2025
TASSO EDSON DE SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
|
1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1015 - DATA: 16/05/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO [...]
|
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1006 - DATA: 15/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 4012918572 [...]
|
107,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1001 - DATA: 15/05/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
28,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1010 - DATA: 15/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 2 [...]
|
372,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1009 - DATA: 15/05/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 180/25, PL Nº 049/25 E DISPENSA Nº 017/25.
|
104.969,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1008 - DATA: 15/05/2025
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS TECNICOS, INCLUINDO A PROVAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, C [...]
|
98.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1007 - DATA: 15/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. [...]
|
1.220,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1005 - DATA: 15/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO N [...]
|
1.727,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1004 - DATA: 15/05/2025
JR PANIFICADORA LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.489,96 |
0,00 |
0,00 |
|