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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 28661 registros
Dados atualizados em: 11/01/2025 - 15:05:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1472 - DATA: 04/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
302,40 5.802,50 5.802,50
EMPENHO: 1472 - DATA: 04/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
302,40 5.802,50 5.802,50
EMPENHO: 1472 - DATA: 04/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
302,40 5.802,50 5.802,50
EMPENHO: 1472 - DATA: 04/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
302,40 5.802,50 5.802,50
EMPENHO: 1472 - DATA: 04/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
302,40 5.802,50 5.802,50
EMPENHO: 1473 - DATA: 04/11/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANA GABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
380,00 1.983,90 1.983,90
EMPENHO: 1473 - DATA: 04/11/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANA GABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
380,00 1.983,90 1.983,90
EMPENHO: 1473 - DATA: 04/11/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANA GABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
380,00 1.983,90 1.983,90
EMPENHO: 1473 - DATA: 04/11/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANA GABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
380,00 1.983,90 1.983,90
EMPENHO: 1473 - DATA: 04/11/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANA GABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
380,00 1.983,90 1.983,90
EMPENHO: 1473 - DATA: 04/11/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANA GABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
380,00 1.983,90 1.983,90
EMPENHO: 1474 - DATA: 04/11/2024
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 5.231,30 4.151,30
EMPENHO: 1474 - DATA: 04/11/2024
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 5.231,30 4.151,30
EMPENHO: 1474 - DATA: 04/11/2024
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 5.231,30 4.151,30
EMPENHO: 1474 - DATA: 04/11/2024
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 5.231,30 4.151,30
EMPENHO: 1474 - DATA: 04/11/2024
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 5.231,30 4.151,30
EMPENHO: 1474 - DATA: 04/11/2024
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 5.231,30 4.151,30
EMPENHO: 1475 - DATA: 04/11/2024
N3 CONSTRUTORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
100,00 2.320,00 2.320,00
EMPENHO: 1475 - DATA: 04/11/2024
N3 CONSTRUTORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
100,00 2.320,00 2.320,00
EMPENHO: 1475 - DATA: 04/11/2024
N3 CONSTRUTORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
100,00 2.320,00 2.320,00
EMPENHO: 1475 - DATA: 04/11/2024
N3 CONSTRUTORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
100,00 2.320,00 2.320,00
EMPENHO: 1475 - DATA: 04/11/2024
N3 CONSTRUTORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
100,00 2.320,00 2.320,00
EMPENHO: 1475 - DATA: 04/11/2024
N3 CONSTRUTORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
100,00 2.320,00 2.320,00
EMPENHO: 1476 - DATA: 04/11/2024
JOSE JADSON DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.500,00 3.130,00 2.770,00
EMPENHO: 1476 - DATA: 04/11/2024
JOSE JADSON DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.500,00 3.130,00 2.770,00
EMPENHO: 1476 - DATA: 04/11/2024
JOSE JADSON DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.500,00 3.130,00 2.770,00
EMPENHO: 1476 - DATA: 04/11/2024
JOSE JADSON DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.500,00 3.130,00 2.770,00
EMPENHO: 1476 - DATA: 04/11/2024
JOSE JADSON DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.500,00 3.130,00 2.770,00
EMPENHO: 1476 - DATA: 04/11/2024
JOSE JADSON DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.500,00 3.130,00 2.770,00
EMPENHO: 1152 - DATA: 04/11/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS PRES [...]
40,00 51.710,41 51.710,41

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