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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11821 registros
Dados atualizados em: 12/01/2025 - 15:07:58
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/08/2024 EMPENHO: 879
070.XXX.XXX-21
MARCELO FELISARDO MACHADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IVANILDA MARTINS, LOCALIZADO NA AV DANIEL ARRAES, [...]
200,00
13/08/2024 EMPENHO: 880
023.XXX.XXX-80
NILDO PAULO BEM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª GISELE DA SILVA VIEIRA, LOCALIZADO NA RUA HIDELBER [...]
200,00
13/08/2024 EMPENHO: 884
902.XXX.XXX-00
MARIA PEDRINA LEITE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUANA EDWIRGES GOMES NORBERTO, LOCALIZADO NA RUA R [...]
200,00
13/08/2024 EMPENHO: 885
435.XXX.XXX-53
FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ELIENE FREITAS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEI [...]
200,00
13/08/2024 EMPENHO: 886
435.XXX.XXX-53
FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRº PEDRO LÚCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO ANGELIM, N [...]
200,00
13/08/2024 EMPENHO: 757
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
3.070,50
13/08/2024 EMPENHO: 896
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
1.728,00
13/08/2024 EMPENHO: 857
49.216.446/0001-47
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E CONTRATO [...]
9.334,67
13/08/2024 EMPENHO: 859
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E CONTRATO N [...]
5.046,82
13/08/2024 EMPENHO: 860
30.607.539/0001-74
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
74.195,52
13/08/2024 EMPENHO: 861
08.647.698/0002-24
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
6.629,51
13/08/2024 EMPENHO: 862
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
4.874,92
13/08/2024 EMPENHO: 863
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
2.998,83
13/08/2024 EMPENHO: 864
49.200.183/0001-88
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
4.335,52
13/08/2024 EMPENHO: 865
49.175.774/0001-42
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
1.789,97
13/08/2024 EMPENHO: 865
49.175.774/0001-42
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
2.386,52
13/08/2024 EMPENHO: 866
49.157.166/0001-05
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
2.573,95
13/08/2024 EMPENHO: 867
53.418.959/0001-08
ROSELINA DE JESUS CRUZ
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
4.726,59
13/08/2024 EMPENHO: 868
49.283.209/0001-07
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
1.728,32
13/08/2024 EMPENHO: 869
53.515.424/0001-55
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
2.608,15
13/08/2024 EMPENHO: 870
53.411.152/0001-43
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
1.550,01
13/08/2024 EMPENHO: 871
21.327.486/0001-47
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
2.195,85
13/08/2024 EMPENHO: 872
49.172.846/0001-06
JUCELIO JOSE TIMOTEO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
2.630,81
13/08/2024 EMPENHO: 873
53.493.371/0001-19
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
1.143,20
13/08/2024 EMPENHO: 874
49.173.281/0001-73
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
2.344,32
13/08/2024 EMPENHO: 875
49.160.933/0001-35
GILVAN ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
3.463,17
13/08/2024 EMPENHO: 876
48.974.429/0001-06
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
2.474,01
13/08/2024 EMPENHO: 877
49.253.660/0001-73
FRANCIELHA QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
2.453,00
13/08/2024 EMPENHO: 878
49.405.494/0001-83
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
1.970,66
13/08/2024 EMPENHO: 879
52.642.573/0001-12
JOANA D ARC QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
5.410,98

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