| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 570 JOSE MARIANO DE SOUZA JUNIOR
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 790,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 560 FERNANDO VILANY LEITE FEITOSA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 5.100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 195 COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 57,28 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 194 CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 896,98 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 197 A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS  [...]
 | 2.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 193 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
 | 208,22 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 196 CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
 | 177,40 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 198 THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TTIPO: BEBEDOURO KARINA K20), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
 | 672,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 199 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO GRANDE 4 PRATELEIRAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
 | 1.050,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 543 ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
 | 133.837,84 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 518 ELONI FREITAS DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA TIGRE, NO DIA 09/03/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 700,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 517 FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
 | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA TIGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 740,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 189 LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
 | 57,70 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 192 COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 135,86 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 191 RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
 | 800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 187 AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ-1061 EM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRIANÇA FELIZ, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
 | 279,78 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 511 GILBERTO DA SILVA MARTINS
 | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO CABECEIRAS, NOS DIA 01 E 02 DE MARÇO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 1.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 299 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIRENE ELETROMECANICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
 | 350,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 300 MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
 | 1.265,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 455 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
 | 31.952,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 462 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
 | 1.472,39 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 43 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
 | 31.952,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 47 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
 | 36.230,40 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 173 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
 | 655,55 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 145 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
 | 1.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 546 CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2025.  [...]
 | 570,73 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 547 CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2025. (COD. 7024 [...]
 | 195,69 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 548 CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE  [...]
 | 898,75 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 533 PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
 | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/24, PL Nº 041 [...]
 | 445,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 542 SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA, GABINETE DA GOVERNADORA DO ESTADO E SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10  [...]
 | 750,00 |  |