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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2024 Foram encontradas 5478 registros
Dados atualizados em: 23/12/2024 - 15:07:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/02/2024 EMPENHO: 359
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
27.888,00
29/02/2024 EMPENHO: 362
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
10.070,12
29/02/2024 EMPENHO: 274
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
522,44
29/02/2024 EMPENHO: 371
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
4.120,32
29/02/2024 EMPENHO: 349
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
186,12
29/02/2024 EMPENHO: 360
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
1.364,88
29/02/2024 EMPENHO: 361
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
496,32
29/02/2024 EMPENHO: 289
ELONI FREITAS DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS NO DIA 24/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
300,00
29/02/2024 EMPENHO: 290
ELONI FREITAS DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS NO DIA 25/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
700,00
29/02/2024 EMPENHO: 291
APARECIDO ANTONIO DOS ANJOS
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
740,00
29/02/2024 EMPENHO: 292
CICERO JEOVANI DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
740,00
29/02/2024 EMPENHO: 238
UNDIME / PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FERNANDA PEREIRA DOS REIS NO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM [...]
400,00
29/02/2024 EMPENHO: 239
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
5.400,00
28/02/2024 EMPENHO: 19
CLAUDIO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 02/2024)
3.814,88
28/02/2024 EMPENHO: 20
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
69,90
28/02/2024 EMPENHO: 302
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
3.143,98
28/02/2024 EMPENHO: 305
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 29/02 A 02/03 DE [...]
680,00
28/02/2024 EMPENHO: 303
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DE 100 SPOT.
2.000,00
28/02/2024 EMPENHO: 304
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME 2º TERMO [...]
2.700,00
28/02/2024 EMPENHO: 312
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARICE MARTINS E MARIA CLARA MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº 0001451-57.2023.8.1 [...]
3.167,65
28/02/2024 EMPENHO: 269
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
1.700,00
28/02/2024 EMPENHO: 340
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
320,00
28/02/2024 EMPENHO: 332
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
550,00
28/02/2024 EMPENHO: 334
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA RITA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
300,00
28/02/2024 EMPENHO: 234
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
2.100,00
28/02/2024 EMPENHO: 235
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
1.507,48
27/02/2024 EMPENHO: 251
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
88,36
27/02/2024 EMPENHO: 249
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO [...]
128,81
27/02/2024 EMPENHO: 250
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE A RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SERRITA- [...]
34,59
27/02/2024 EMPENHO: 252
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
188,31

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