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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 28661 registros
Dados atualizados em: 11/03/2025 - 15:06:30
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 923 - DATA: 21/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
700,00 2.750,00 2.750,00
EMPENHO: 922 - DATA: 21/06/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
700,00 4.330,00 4.330,00
EMPENHO: 921 - DATA: 21/06/2024
EDSON JANIER BATISTA RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
850,00 4.769,80 4.769,80
EMPENHO: 920 - DATA: 21/06/2024
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.060,00 4.834,45 4.834,45
EMPENHO: 910 - DATA: 21/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
11.200,00 70.951,48 70.951,48
EMPENHO: 919 - DATA: 21/06/2024
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRA [...]
850,00 6.788,55 6.788,55
EMPENHO: 918 - DATA: 21/06/2024
JOSE LEAL DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
288,00 39.906,00 39.906,00
EMPENHO: 913 - DATA: 21/06/2024
FSRJ COMPRESSORES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
11.000,00 84.425,46 84.425,46
EMPENHO: 912 - DATA: 21/06/2024
FSRJ COMPRESSORES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
4.000,00 130.724,97 130.724,97
EMPENHO: 917 - DATA: 21/06/2024
JOSUEL MARTINS PARENTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE POSTES DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO QUEIMADAS.
2.460,00 45.911,90 45.911,90
EMPENHO: 916 - DATA: 21/06/2024
REMI LEANDRO ALVES
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE COBERTURA DE 02 PONTOS DE MOTO TAXI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.380,00 5.274,10 5.274,10
EMPENHO: 915 - DATA: 21/06/2024
RAIMUNDO LIANDRO ALVES
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE DRENAGEM PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SITIO CARACOL.
3.100,00 19.715,52 19.715,52
EMPENHO: 914 - DATA: 21/06/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA LIMA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.690,00 13.062,53 13.062,53
EMPENHO: 911 - DATA: 21/06/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM EM ACM ADESIVADO COM NORMAS E ADVERTENCIA PARA A PRAÇA DA MATRIZ.
850,00 29.438,49 17.920,83
EMPENHO: 883 - DATA: 20/06/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 3.767,48 3.767,48
EMPENHO: 883 - DATA: 20/06/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 3.767,48 3.767,48
EMPENHO: 883 - DATA: 20/06/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 3.767,48 3.767,48
EMPENHO: 883 - DATA: 20/06/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 3.767,48 3.767,48
EMPENHO: 883 - DATA: 20/06/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 3.767,48 3.767,48
EMPENHO: 883 - DATA: 20/06/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00 3.767,48 3.767,48
EMPENHO: 907 - DATA: 20/06/2024
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.128,00 37.340,10 37.340,10
EMPENHO: 909 - DATA: 20/06/2024
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PARA LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO "EMPREENDE SERRITA," CONFORME TERMO ADITIV [...]
180.500,00 218.736,03 192.950,32
EMPENHO: 906 - DATA: 20/06/2024
JOÃO VICENTE TOMAS DINIZ - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.346,00 48.212,00 48.212,00
EMPENHO: 904 - DATA: 20/06/2024
REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CONCHA E DENTES DA CAVADEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.580,00 15.436,90 15.436,90
EMPENHO: 903 - DATA: 20/06/2024
ALISSON QUESADO DO NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
160,00 8.450,26 8.450,26
EMPENHO: 908 - DATA: 20/06/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUNTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROXIMO A PRAÇA CEL. CHICO ROMÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.060,00 6.607,33 6.607,33
EMPENHO: 905 - DATA: 20/06/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
300,00 3.209,13 3.209,13
EMPENHO: 887 - DATA: 20/06/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INFANTIL, BRINQUEDO PULA MACACOS, TORTUGA BABY, BALDE MONTA BLOCKS CASTELO, INTERACTIVE PLAY, CAMINHÃO POPI DINO, QUEBR [...]
1.194,06 16.891,43 16.891,43
EMPENHO: 887 - DATA: 20/06/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INFANTIL, BRINQUEDO PULA MACACOS, TORTUGA BABY, BALDE MONTA BLOCKS CASTELO, INTERACTIVE PLAY, CAMINHÃO POPI DINO, QUEBR [...]
1.194,06 16.891,43 16.891,43
EMPENHO: 887 - DATA: 20/06/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INFANTIL, BRINQUEDO PULA MACACOS, TORTUGA BABY, BALDE MONTA BLOCKS CASTELO, INTERACTIVE PLAY, CAMINHÃO POPI DINO, QUEBR [...]
1.194,06 16.891,43 16.891,43

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