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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 14351 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 467 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE KATIA VALÉRIA BARROS(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACORD [...]
200,00 2.520,00 2.520,00
EMPENHO: 467 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE KATIA VALÉRIA BARROS(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACORD [...]
200,00 2.520,00 2.520,00
EMPENHO: 467 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE KATIA VALÉRIA BARROS(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACORD [...]
200,00 2.520,00 2.520,00
EMPENHO: 466 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
200,00 5.780,00 5.780,00
EMPENHO: 466 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
200,00 5.780,00 5.780,00
EMPENHO: 466 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
200,00 5.780,00 5.780,00
EMPENHO: 466 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
200,00 5.780,00 5.780,00
EMPENHO: 465 - DATA: 25/02/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
40.000,00 31.292,20 5.380,00
EMPENHO: 465 - DATA: 25/02/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
40.000,00 31.292,20 5.380,00
EMPENHO: 465 - DATA: 25/02/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
40.000,00 31.292,20 5.380,00
EMPENHO: 465 - DATA: 25/02/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
40.000,00 31.292,20 5.380,00
EMPENHO: 464 - DATA: 25/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
27.000,00 53.193,16 412,20
EMPENHO: 464 - DATA: 25/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
27.000,00 53.193,16 412,20
EMPENHO: 464 - DATA: 25/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
27.000,00 53.193,16 412,20
EMPENHO: 464 - DATA: 25/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
27.000,00 53.193,16 412,20
EMPENHO: 463 - DATA: 25/02/2025
ISAAC AMBROSIO TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
280,00 2.338,00 2.338,00
EMPENHO: 463 - DATA: 25/02/2025
ISAAC AMBROSIO TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
280,00 2.338,00 2.338,00
EMPENHO: 463 - DATA: 25/02/2025
ISAAC AMBROSIO TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
280,00 2.338,00 2.338,00
EMPENHO: 463 - DATA: 25/02/2025
ISAAC AMBROSIO TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
280,00 2.338,00 2.338,00
EMPENHO: 306 - DATA: 24/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
599,20 12.362,00 12.362,00
EMPENHO: 306 - DATA: 24/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
599,20 12.362,00 12.362,00
EMPENHO: 306 - DATA: 24/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
599,20 12.362,00 12.362,00
EMPENHO: 306 - DATA: 24/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
599,20 12.362,00 12.362,00
EMPENHO: 301 - DATA: 24/02/2025
P J R DE SOUZA LTDA
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
30.633,59 39.690,13 39.690,13
EMPENHO: 301 - DATA: 24/02/2025
P J R DE SOUZA LTDA
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
30.633,59 39.690,13 39.690,13
EMPENHO: 301 - DATA: 24/02/2025
P J R DE SOUZA LTDA
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
30.633,59 39.690,13 39.690,13
EMPENHO: 301 - DATA: 24/02/2025
P J R DE SOUZA LTDA
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
30.633,59 39.690,13 39.690,13
EMPENHO: 300 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
1.265,00 9.759,88 9.759,88
EMPENHO: 300 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
1.265,00 9.759,88 9.759,88
EMPENHO: 300 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
1.265,00 9.759,88 9.759,88

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