Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1018 - DATA: 19/09/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
2.000,00 |
5.261,07 |
5.261,07 |
|
EMPENHO: 1018 - DATA: 19/09/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
2.000,00 |
5.261,07 |
5.261,07 |
|
EMPENHO: 1018 - DATA: 19/09/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
2.000,00 |
5.261,07 |
5.261,07 |
|
EMPENHO: 1018 - DATA: 19/09/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
2.000,00 |
5.261,07 |
5.261,07 |
|
EMPENHO: 1018 - DATA: 19/09/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
2.000,00 |
5.261,07 |
5.261,07 |
|
EMPENHO: 1018 - DATA: 19/09/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
2.000,00 |
5.261,07 |
5.261,07 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 19/09/2024
ELITON PAULO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
458,15 |
1.425,76 |
1.425,76 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 19/09/2024
ELITON PAULO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
458,15 |
1.425,76 |
1.425,76 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 19/09/2024
ELITON PAULO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
458,15 |
1.425,76 |
1.425,76 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 19/09/2024
ELITON PAULO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
458,15 |
1.425,76 |
1.425,76 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 19/09/2024
ELITON PAULO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
458,15 |
1.425,76 |
1.425,76 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 19/09/2024
ELITON PAULO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
458,15 |
1.425,76 |
1.425,76 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 19/09/2024
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
4.200,00 |
4.740,13 |
4.740,13 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 19/09/2024
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
4.200,00 |
4.740,13 |
4.740,13 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 19/09/2024
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
4.200,00 |
4.740,13 |
4.740,13 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 19/09/2024
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
4.200,00 |
4.740,13 |
4.740,13 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 19/09/2024
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
4.200,00 |
4.740,13 |
4.740,13 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 19/09/2024
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
4.200,00 |
4.740,13 |
4.740,13 |
|
EMPENHO: 1021 - DATA: 19/09/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
18.000,00 |
22.473,39 |
22.473,39 |
|
EMPENHO: 1021 - DATA: 19/09/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
18.000,00 |
22.473,39 |
22.473,39 |
|
EMPENHO: 1021 - DATA: 19/09/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
18.000,00 |
22.473,39 |
22.473,39 |
|
EMPENHO: 1021 - DATA: 19/09/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
18.000,00 |
22.473,39 |
22.473,39 |
|
EMPENHO: 1021 - DATA: 19/09/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
18.000,00 |
22.473,39 |
22.473,39 |
|
EMPENHO: 1021 - DATA: 19/09/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
18.000,00 |
22.473,39 |
22.473,39 |
|
EMPENHO: 1022 - DATA: 19/09/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
1,50 |
12.766,06 |
12.766,06 |
|
EMPENHO: 1022 - DATA: 19/09/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
1,50 |
12.766,06 |
12.766,06 |
|
EMPENHO: 1022 - DATA: 19/09/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
1,50 |
12.766,06 |
12.766,06 |
|
EMPENHO: 1022 - DATA: 19/09/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
1,50 |
12.766,06 |
12.766,06 |
|
EMPENHO: 1022 - DATA: 19/09/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
1,50 |
12.766,06 |
12.766,06 |
|
EMPENHO: 1022 - DATA: 19/09/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
1,50 |
12.766,06 |
12.766,06 |
|