lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025
Total empenhado R$ 126.514.982,95
Total liquidado R$ 43.233.617,77
Total pago R$ 42.650.500,87
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontrados 14351 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 338 - DATA: 05/05/2025
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN [...]
500,00 744,72 744,72
EMPENHO: 338 - DATA: 05/05/2025
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN [...]
500,00 744,72 744,72
EMPENHO: 338 - DATA: 05/05/2025
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN [...]
500,00 744,72 744,72
EMPENHO: 338 - DATA: 05/05/2025
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN [...]
500,00 744,72 744,72
EMPENHO: 339 - DATA: 05/05/2025
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
400,00 406,26 406,26
EMPENHO: 339 - DATA: 05/05/2025
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
400,00 406,26 406,26
EMPENHO: 339 - DATA: 05/05/2025
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
400,00 406,26 406,26
EMPENHO: 339 - DATA: 05/05/2025
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
400,00 406,26 406,26
EMPENHO: 340 - DATA: 05/05/2025
LUZIA FILGUEIRA LOPES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCO [...]
400,00 125,40 125,40
EMPENHO: 340 - DATA: 05/05/2025
LUZIA FILGUEIRA LOPES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCO [...]
400,00 125,40 125,40
EMPENHO: 340 - DATA: 05/05/2025
LUZIA FILGUEIRA LOPES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCO [...]
400,00 125,40 125,40
EMPENHO: 340 - DATA: 05/05/2025
LUZIA FILGUEIRA LOPES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCO [...]
400,00 125,40 125,40
EMPENHO: 341 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, SUPRIMENTO OU RETIFICAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARIA CELMA DE MENEZES, REALIZADO PELA SECRETARIA [...]
168,84 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 341 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, SUPRIMENTO OU RETIFICAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARIA CELMA DE MENEZES, REALIZADO PELA SECRETARIA [...]
168,84 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 341 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, SUPRIMENTO OU RETIFICAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARIA CELMA DE MENEZES, REALIZADO PELA SECRETARIA [...]
168,84 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 341 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, SUPRIMENTO OU RETIFICAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARIA CELMA DE MENEZES, REALIZADO PELA SECRETARIA [...]
168,84 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 342 - DATA: 05/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DO CREAS, VISA [...]
5.000,00 500,00 500,00
EMPENHO: 342 - DATA: 05/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DO CREAS, VISA [...]
5.000,00 500,00 500,00
EMPENHO: 342 - DATA: 05/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DO CREAS, VISA [...]
5.000,00 500,00 500,00
EMPENHO: 342 - DATA: 05/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DO CREAS, VISA [...]
5.000,00 500,00 500,00
EMPENHO: 343 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
296,66 660,00 660,00
EMPENHO: 343 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
296,66 660,00 660,00
EMPENHO: 343 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
296,66 660,00 660,00
EMPENHO: 343 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
296,66 660,00 660,00
EMPENHO: 612 - DATA: 05/05/2025
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
10.754,98 0,00 0,00
EMPENHO: 612 - DATA: 05/05/2025
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
10.754,98 0,00 0,00
EMPENHO: 612 - DATA: 05/05/2025
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
10.754,98 0,00 0,00
EMPENHO: 612 - DATA: 05/05/2025
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
10.754,98 0,00 0,00
EMPENHO: 613 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
9.696,60 0,00 0,00
EMPENHO: 613 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
9.696,60 0,00 0,00

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