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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 27507 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1355 - DATA: 04/12/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 59.992,39 59.992,39
EMPENHO: 1355 - DATA: 04/12/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 59.992,39 59.992,39
EMPENHO: 1355 - DATA: 04/12/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 59.992,39 59.992,39
EMPENHO: 1355 - DATA: 04/12/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 59.992,39 59.992,39
EMPENHO: 1355 - DATA: 04/12/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 59.992,39 59.992,39
EMPENHO: 1355 - DATA: 04/12/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
4.742,09 59.992,39 59.992,39
EMPENHO: 1356 - DATA: 04/12/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
134.900,94 20.855,68 20.855,68
EMPENHO: 1356 - DATA: 04/12/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
134.900,94 20.855,68 20.855,68
EMPENHO: 1356 - DATA: 04/12/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
134.900,94 20.855,68 20.855,68
EMPENHO: 1356 - DATA: 04/12/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
134.900,94 20.855,68 20.855,68
EMPENHO: 1356 - DATA: 04/12/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
134.900,94 20.855,68 20.855,68
EMPENHO: 1356 - DATA: 04/12/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
134.900,94 20.855,68 20.855,68
EMPENHO: 1357 - DATA: 04/12/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
374,50 300,00 300,00
EMPENHO: 1357 - DATA: 04/12/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
374,50 300,00 300,00
EMPENHO: 1357 - DATA: 04/12/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
374,50 300,00 300,00
EMPENHO: 1357 - DATA: 04/12/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
374,50 300,00 300,00
EMPENHO: 1357 - DATA: 04/12/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
374,50 300,00 300,00
EMPENHO: 1357 - DATA: 04/12/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
374,50 300,00 300,00
EMPENHO: 1358 - DATA: 04/12/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS DO SELO UNICEF.
608,00 300,00 300,00
EMPENHO: 1358 - DATA: 04/12/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS DO SELO UNICEF.
608,00 300,00 300,00
EMPENHO: 1358 - DATA: 04/12/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS DO SELO UNICEF.
608,00 300,00 300,00
EMPENHO: 1358 - DATA: 04/12/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS DO SELO UNICEF.
608,00 300,00 300,00
EMPENHO: 1358 - DATA: 04/12/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS DO SELO UNICEF.
608,00 300,00 300,00
EMPENHO: 1358 - DATA: 04/12/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS DO SELO UNICEF.
608,00 300,00 300,00
EMPENHO: 1359 - DATA: 04/12/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
85.000,00 77.455,14 77.455,14
EMPENHO: 1359 - DATA: 04/12/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
85.000,00 77.455,14 77.455,14
EMPENHO: 1359 - DATA: 04/12/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
85.000,00 77.455,14 77.455,14
EMPENHO: 1359 - DATA: 04/12/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
85.000,00 77.455,14 77.455,14
EMPENHO: 1359 - DATA: 04/12/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
85.000,00 77.455,14 77.455,14
EMPENHO: 1359 - DATA: 04/12/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
85.000,00 77.455,14 77.455,14

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