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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11821 registros
Dados atualizados em: 12/01/2025 - 15:07:58
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
02/08/2024 EMPENHO: 845
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
34.416,14
02/08/2024 EMPENHO: 833
130.XXX.XXX-95
JOSIEL FAGNER MARTINS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
1.270,00
02/08/2024 EMPENHO: 1196
04.244.994/0001-42
MARLY RUFINO CECILIO - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
2.271,00
02/08/2024 EMPENHO: 1208
310.XXX.XXX-00
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS [...]
1.480,00
02/08/2024 EMPENHO: 837
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
30.167,60
01/08/2024 EMPENHO: 3
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
88,04
01/08/2024 EMPENHO: 1029
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54.
234,78
01/08/2024 EMPENHO: 1213
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS, CONFORME ART.
99,64
01/08/2024 EMPENHO: 991
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
10.001,00
01/08/2024 EMPENHO: 1019
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/EDG E PAPEL GRAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
936,00
01/08/2024 EMPENHO: 1219
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PE CICERO, NA VILA MANOEL CECILIO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONI [...]
6.014,00
01/08/2024 EMPENHO: 1220
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SITIO BAIXIO DO SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034 [...]
5.000,00
01/08/2024 EMPENHO: 1218
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/2 [...]
15.134,00
01/08/2024 EMPENHO: 1221
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRO [...]
5.685,00
01/08/2024 EMPENHO: 1222
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DO CARUA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONIC [...]
5.042,00
01/08/2024 EMPENHO: 1215
02.471.963/0001-07
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
515,00
01/08/2024 EMPENHO: 490
115.XXX.XXX-04
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
1.265,00
01/08/2024 EMPENHO: 500
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2024.
1.265,00
01/08/2024 EMPENHO: 830
057.XXX.XXX-79
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
1.160,00
01/08/2024 EMPENHO: 831
036.XXX.XXX-85
EDIA MARIA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA EXPOR DURANTE O PROJETO CULTURAL SOBRE A MISSA DO VAQUEIRO E ARTE SERRITENSE DA ESCOLA MUNICIPAL FRA [...]
950,00
01/08/2024 EMPENHO: 1007
085.XXX.XXX-30
LAECIO VITOR DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
640,00
01/08/2024 EMPENHO: 1008
085.XXX.XXX-30
LAECIO VITOR DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
480,00
01/08/2024 EMPENHO: 1009
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
300,00
01/08/2024 EMPENHO: 1234
800.XXX.XXX-04
ANTONIO VENTURA PEREIRA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS ALEGRE E LAJES [...]
1.580,00
01/08/2024 EMPENHO: 1186
019.XXX.XXX-81
GIVALDO MANOEL DE ARAUJO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CERCAS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME C [...]
1.690,00
01/08/2024 EMPENHO: 1187
126.XXX.XXX-62
GUSTAVO COSMO HENRIQUE DOS SANTOS
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES E ACABAMENTO NOS BANHEIROS DO PARQUE JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, CONFORME CONTRATAD [...]
775,00
01/08/2024 EMPENHO: 579
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 215/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
2.620,00
01/08/2024 EMPENHO: 582
01.590.728/0009-30
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 268/2023 PREG [...]
4.876,08
01/08/2024 EMPENHO: 692
24.864.422/0001-73
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 112/2024 PREGÃO E [...]
3.198,00
01/08/2024 EMPENHO: 1020
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
180,00

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