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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 28168 registros
Dados atualizados em: 28/12/2024 - 15:06:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 126 - DATA: 02/01/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 109/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
5.000,00 13.529,58 13.529,58
EMPENHO: 126 - DATA: 02/01/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 109/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
5.000,00 13.529,58 13.529,58
EMPENHO: 126 - DATA: 02/01/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 109/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
5.000,00 13.529,58 13.529,58
EMPENHO: 126 - DATA: 02/01/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 109/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
5.000,00 13.529,58 13.529,58
EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
1.000,00 8.348,64 8.224,56
EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
1.000,00 8.348,64 8.224,56
EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
1.000,00 8.348,64 8.224,56
EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
1.000,00 8.348,64 8.224,56
EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
1.000,00 8.348,64 8.224,56
EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
1.000,00 8.348,64 8.224,56
EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
10.000,00 9.240,14 9.240,14
EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
10.000,00 9.240,14 9.240,14
EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
10.000,00 9.240,14 9.240,14
EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
10.000,00 9.240,14 9.240,14
EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
10.000,00 9.240,14 9.240,14
EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
10.000,00 9.240,14 9.240,14
EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
12.104,00 9.409,50 9.409,50
EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
12.104,00 9.409,50 9.409,50
EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
12.104,00 9.409,50 9.409,50
EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
12.104,00 9.409,50 9.409,50
EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
12.104,00 9.409,50 9.409,50
EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
12.104,00 9.409,50 9.409,50
EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
2.520,00 129.369,22 129.369,22
EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
2.520,00 129.369,22 129.369,22
EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
2.520,00 129.369,22 129.369,22
EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
2.520,00 129.369,22 129.369,22
EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
2.520,00 129.369,22 129.369,22
EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
2.520,00 129.369,22 129.369,22
EMPENHO: 131 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
20.000,00 26.929,11 26.929,11
EMPENHO: 131 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
20.000,00 26.929,11 26.929,11

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