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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 28661 registros
Dados atualizados em: 12/01/2025 - 15:07:58
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 272 - DATA: 27/02/2024
JOÃO ANGELO NETO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ELIZANGELA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA MARIA MAIA SAMPAIO, Nº75. REFERENTE AO PERÍO [...]
400,00 2.416,00 2.416,00
EMPENHO: 273 - DATA: 27/02/2024
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
1.200,00 2.510,00 2.510,00
EMPENHO: 273 - DATA: 27/02/2024
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
1.200,00 2.510,00 2.510,00
EMPENHO: 273 - DATA: 27/02/2024
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
1.200,00 2.510,00 2.510,00
EMPENHO: 273 - DATA: 27/02/2024
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
1.200,00 2.510,00 2.510,00
EMPENHO: 273 - DATA: 27/02/2024
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
1.200,00 2.510,00 2.510,00
EMPENHO: 273 - DATA: 27/02/2024
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
1.200,00 2.510,00 2.510,00
EMPENHO: 274 - DATA: 27/02/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
5.000,00 5.592,84 5.592,84
EMPENHO: 274 - DATA: 27/02/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
5.000,00 5.592,84 5.592,84
EMPENHO: 274 - DATA: 27/02/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
5.000,00 5.592,84 5.592,84
EMPENHO: 274 - DATA: 27/02/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
5.000,00 5.592,84 5.592,84
EMPENHO: 274 - DATA: 27/02/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
5.000,00 5.592,84 5.592,84
EMPENHO: 274 - DATA: 27/02/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
5.000,00 5.592,84 5.592,84
EMPENHO: 251 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.584,80 120.978,89 120.978,89
EMPENHO: 251 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.584,80 120.978,89 120.978,89
EMPENHO: 251 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.584,80 120.978,89 120.978,89
EMPENHO: 251 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.584,80 120.978,89 120.978,89
EMPENHO: 251 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.584,80 120.978,89 120.978,89
EMPENHO: 251 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.584,80 120.978,89 120.978,89
EMPENHO: 252 - DATA: 27/02/2024
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
76,00 11.741,61 11.741,61
EMPENHO: 252 - DATA: 27/02/2024
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
76,00 11.741,61 11.741,61
EMPENHO: 252 - DATA: 27/02/2024
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
76,00 11.741,61 11.741,61
EMPENHO: 252 - DATA: 27/02/2024
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
76,00 11.741,61 11.741,61
EMPENHO: 252 - DATA: 27/02/2024
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
76,00 11.741,61 11.741,61
EMPENHO: 252 - DATA: 27/02/2024
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
76,00 11.741,61 11.741,61
EMPENHO: 253 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.943,55 7.103,59 7.103,59
EMPENHO: 253 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.943,55 7.103,59 7.103,59
EMPENHO: 253 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.943,55 7.103,59 7.103,59
EMPENHO: 253 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.943,55 7.103,59 7.103,59
EMPENHO: 253 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
2.943,55 7.103,59 7.103,59

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